你好,可以接的,這個(gè)沒什么問題了。
我一家公司是一般納稅人,9月份的稅還沒報(bào),然后9月份開了25萬專票和3要增票出去,回來了2萬塊的專票,現(xiàn)在涉及交稅,我想問下怎么避稅?其中25萬這個(gè)沒到賬也沒有對(duì)應(yīng)的票進(jìn)來
老師,請(qǐng)教一下,就是公司沒專票開了,但是客戶還是要走對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)貨款,他只需要開普票,然后喊他轉(zhuǎn)另一個(gè)沒開展業(yè)務(wù)的小規(guī)模納稅人,然后給他開好像1%納稅的普票這邊商貿(mào)公司以前都是0申報(bào),現(xiàn)在收款開票,實(shí)際是一般納稅人這個(gè)公司的,然后這邊一般納稅人財(cái)務(wù)經(jīng)理,讓我填小規(guī)模納稅人那邊管理員信息,把我名字設(shè)置成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,這種合規(guī)嗎,我有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師好,我想問一下,一家公司每月沒有咋個(gè)開發(fā)票,然后就是沒有啥收入,也沒有員工買社保,因?yàn)榧媛殕T工較多,這種情況,沒月的法人工資個(gè)稅大概都申報(bào)多少合適啊?
問一下大家 假如有個(gè)公司用我家資質(zhì)包工程 工程款進(jìn)到我家對(duì)公賬戶 發(fā)票也是我家開的 然后我家只留稅點(diǎn)和管理費(fèi) 剩下的錢全都轉(zhuǎn)給用資質(zhì)這個(gè)人了 現(xiàn)在這個(gè)人就在其他應(yīng)收款一直掛著 這種情況該怎么處理呢 也不能一直掛著吧
你好,老師,我們是一般納稅人,然后,去年有一個(gè)業(yè)務(wù)要給對(duì)方開票,但是,不小心開了兩張同樣金額的,然后,其中一張也沒做進(jìn)賬本。這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,就把開重的發(fā)票作廢了。這種需要怎么做賬啊
公司司機(jī)出去送貨給的餐補(bǔ)可以不憑發(fā)票報(bào)銷嗎?未計(jì)入工資,如沒有發(fā)票是不是要入工資
小微企業(yè),批發(fā)零售業(yè),制造業(yè)退增量留抵稅,全量留抵稅額的條件
小規(guī)模開的采購(gòu)專票能不能抵扣一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫余額就不對(duì),但是填寫本期減少額就是對(duì)的,到底是哪里出問題了。如果不想解答就不要接問題,謝謝
你好老師,請(qǐng)問編制現(xiàn)金流附表的時(shí)候,經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付里面的應(yīng)付賬款可能會(huì)包含應(yīng)付工程款和設(shè)備款,這兩項(xiàng)要不要剔除呀
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
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