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老師,半路記賬期初沒有錄入,收回之前的欠款和支付以前的貨款怎么做賬?

2025-08-01 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-01 11:15

你好,這個(gè)做不了,只能掛著,或者補(bǔ)之前的。你是內(nèi)賬還是外賬。

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快賬用戶2514 追問 2025-08-01 11:21

內(nèi)賬,只要能把賬務(wù)做清就可以了

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齊紅老師 解答 2025-08-01 11:23

你好,那就問下老板??梢栽谥鳡I業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收支里面選擇。

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快賬用戶2514 追問 2025-08-01 11:34

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-08-01 11:35

你好,不用客氣的了。

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你好,這個(gè)做不了,只能掛著,或者補(bǔ)之前的。你是內(nèi)賬還是外賬。
2025-08-01
同學(xué),你好
應(yīng)付賬款
2025-08-01
你好 之前有筆應(yīng)收款要2萬沒記賬,需要補(bǔ)記賬, 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 現(xiàn)在用這筆應(yīng)收款付了貨款,分錄是 借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收賬款
2020-11-20
你好,你們在購買這批貨的時(shí)候,當(dāng)時(shí)是借材料采購,貸方是什么項(xiàng)目呢?
2021-04-20
借銀行貸以前年度損益調(diào)整 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-08-10
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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