你好,是的,就是這樣做分錄。
物業(yè)公司,支付員工工資要先計提:借:主營業(yè)務(wù)成本-人工勞務(wù)費,貸應(yīng)付工資,支付時:借:應(yīng)付工資,貸:銀行存款,對吧 那請問支付外包保潔公司的工資,是不是這樣做 借:主營業(yè)務(wù)成本-人工勞務(wù)費,貸:銀行存款?
老師好,對方給我們開了一張勞務(wù)發(fā)票我做的借工程施工合同成本—人工費貸應(yīng)付賬款—供應(yīng)商,支付的時候借應(yīng)付賬款—供應(yīng)商貸銀行存款對嗎?
用工方勞務(wù)外包服務(wù)費應(yīng)該如何做賬?所在公司是用工單位,根據(jù)勞務(wù)外包合同我單位每月向勞務(wù)外包單位支付人工費,每季度支付勞務(wù)外包人員管理費;如果勞務(wù)外包單位按要求招聘外包新員工,還需支付招聘服務(wù)費?,F(xiàn)季度結(jié)束,我單位需要向勞務(wù)公司支付6月人工費,人員管理費,招聘服務(wù)費。出納在付款時提出,不能將這3筆費用一起支付需要分成3筆來支付。出納給出的理由是,外包人員的工資和管理費、招聘服務(wù)費是不同的3種費用??晌艺J為3項費用在一個勞務(wù)外包合同上約定,都是勞務(wù)外包服務(wù)費,可在一張憑證上做完,可計分錄為:借:管理費用/銷售費用/開發(fā)成本等,貸:銀行存款 請老師解答疑惑,可能是我自學(xué)的財務(wù)知識不夠,造成了誤解。
老師,您好,我是幼兒園食堂,人員工資由第三方代發(fā),(保險和工資都開一張發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容是人力資源服務(wù)課時服務(wù))我們?nèi)藛T工資分錄應(yīng)該怎么寫呢? 借:伙食成本人員費用-人員費用-工資費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資費用 借:應(yīng)付職工薪酬-工資費用 貸:銀存款 還是 借:伙食成本費用-管理費用-其他費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資費用 借:應(yīng)付職工薪酬-工資費用 貸:銀行存款
老師,包工包料給別人做的頂棚,九千多元,對方開的勞務(wù)費發(fā)票,做賬時直接借管理費用,貸應(yīng)付賬款可以嗎?
小規(guī)模開的采購專票能不能抵扣一般納稅人的進項
老師,資產(chǎn)負債表的存貨填寫余額就不對,但是填寫本期減少額就是對的,到底是哪里出問題了。如果不想解答就不要接問題,謝謝
你好老師,請問編制現(xiàn)金流附表的時候,經(jīng)營性應(yīng)付里面的應(yīng)付賬款可能會包含應(yīng)付工程款和設(shè)備款,這兩項要不要剔除呀
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡歷制作+工作答疑課程在哪
機器設(shè)備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計使用5年,預(yù)計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當(dāng)月的社保費嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費,分錄怎么寫