你好,你的額會計分錄是對的
老師,食堂維修費用收到專票會計分錄 是不是 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:銀行存款 同時:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:應(yīng)交稅金-進項稅轉(zhuǎn)出 是這樣做嗎
借:管理費用——福利費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費 二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款) 福利費這么寫是對的嗎
老師,員工買的手包,開的專票,這個費用需要報銷,會計分錄怎么做?借管理費用福利費1000借進項稅額轉(zhuǎn)出130,貸應(yīng)付職工薪酬福利費1300,借應(yīng)付職工薪酬福利費1300,貸銀行存款1300,這樣對嗎?
發(fā)放的年貨,進項轉(zhuǎn)出分錄借:應(yīng)付職工薪酬1福利費 貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出對嗎?
外購產(chǎn)品 用于職工福利的,進項稅額要認證平臺要勾選么?賬務(wù)處理,可以做:借:管理費-福利費,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款、應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出?
方案比選這一塊兒我和標答有小數(shù)點的差異,導(dǎo)致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對嗎?
報關(guān)單上第一計量單位和單價單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個企業(yè)有好幾個固定資產(chǎn),怎么知道每個固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說增值稅申報和個稅對不上,可是沒有報過個稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計提和實際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
可以重新開 沖紅嗎