飛機(jī)行程單可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)%2B燃油附加費(fèi))/1.09*9%
1.公司是一般納稅人,2023年2月23日派銷售從深圳返回上海取得往返的航空運(yùn)輸電子客票行程單,注明票價(jià)1570元,燃油附加費(fèi)80元,民航發(fā)展基金50元, 公司可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少? 2.請(qǐng)幫我把會(huì)計(jì)分錄以及金額列舉出來
公司取得的行程單有八張,其中有六張行程單上的合計(jì)欄=票價(jià)+民航發(fā)展基金+燃油附加費(fèi)三欄之和。另外兩張行程單上的合計(jì)欄不等于票價(jià)+民航發(fā)展基金+燃油附加費(fèi)之和,這張行程單上其他稅費(fèi)欄等于合計(jì)欄。不知道這張行程單可不可以抵扣?如何抵扣? 那六張行程單我是這樣計(jì)算的,請(qǐng)老師指導(dǎo)理解對(duì)不對(duì): 1.增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)+燃油附加費(fèi))/(1+9%)*9% (其中機(jī)場建設(shè)費(fèi)、民航發(fā)展基金等不能計(jì)算抵扣) 2.含稅金額=票價(jià)+燃油附加費(fèi) 3.不含稅金額=含稅金額-進(jìn)項(xiàng)稅額 以上三步計(jì)算公式是這樣理解嗎?
老師,請(qǐng)問飛機(jī)票的民航發(fā)展基金不抵扣可以做費(fèi)用入賬嗎? 假如票價(jià)1000+燃油附加50+民航50 那我借管理費(fèi)用 差旅費(fèi)1100還是1050
老師您好,航空運(yùn)輸電子客票行程單里的民航發(fā)展基金可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的基數(shù)嗎?還是只能以票價(jià)和燃油附加費(fèi)為抵扣依據(jù)?
老師好,飛機(jī)的行程單,在申報(bào)填寫進(jìn)項(xiàng)時(shí),填寫的金額需要加上發(fā)展基金的那個(gè)50元嗎?還是只填寫票價(jià)和燃油附加的合計(jì)金額就可以
別的公司背書給我,我背書給別人,別的公司背書給我們的這張匯票,要不要做賬?
增值稅稅負(fù)率怎么算,多少正常
公司向個(gè)人租車沒有發(fā)票,可以入賬嗎?
物業(yè)會(huì)計(jì),小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬,一般收到業(yè)主的物業(yè)費(fèi)都是對(duì)應(yīng)開收據(jù),所以收到物業(yè)費(fèi)時(shí)候,物業(yè)費(fèi)收取一年的,按月結(jié)轉(zhuǎn)收入,做賬如下借:銀行存款貸:預(yù)收賬款,但是對(duì)于我在電子稅務(wù)局開普通發(fā)票的那些,賬面上需要體現(xiàn)嗎,例如,借:銀行存款貸:預(yù)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師bd不是一樣的嗎?怎么錯(cuò)了
個(gè)人可以去稅局代開專票嗎
老師,公司收到實(shí)收資本,需要交哪些稅?什么時(shí)候申報(bào)繳納
門市租金年20w,交多少房產(chǎn)稅,明細(xì)發(fā)我下,土地使用稅一平24元,面積370平,幫我算下一共交多少稅
剛面試一家小型制造業(yè),有兩個(gè)一般納稅人一個(gè)小規(guī)模執(zhí)照,走一個(gè)公司貨,養(yǎng)了十來個(gè)銷售,他這是為了少交稅嗎,是不是為了多銷售呢?
老師,出口貨物申報(bào)日期和出口日期還是會(huì)隔一段時(shí)間。如果7月底才申報(bào),出口上船肯定是8月初了。那我這個(gè)匯率也只能按7月份的第一個(gè)工作日嗎?
好的老師!民航發(fā)展基金可以稅前扣除,但不能記入抵扣金額里對(duì)吧?
是的,你的理解是對(duì)的。