是的,沒有收款就掛應(yīng)收賬款
老師 我們7月份收到了一張發(fā)票 已經(jīng)做賬沖暫估了 但對(duì)方 企業(yè)名稱開錯(cuò) 8月份又給我們重開了 8月份該怎么做賬?
老師,員工7月份出差報(bào)銷的車費(fèi)如果8月份才開的票,那7月份能暫估成本入賬嗎?另外6月底暫估了房租的費(fèi)用,8月才收到票,那7月份是繼續(xù)暫估入賬還是要紅沖了再暫估?
老師好,7月從供應(yīng)商處購(gòu)入一批貨,供應(yīng)商是先發(fā)貨給我,我7月此貨已經(jīng)發(fā)貨且開票了客戶,我們是8月付的供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商是9月才開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,請(qǐng)問我應(yīng)該是7月做營(yíng)業(yè)收入(因已經(jīng)發(fā)貨和開票了客戶),然后購(gòu)進(jìn)7月做應(yīng)付賬款暫無款;那我8月份那批付款記錄如何做賬?9月月份得到供應(yīng)商發(fā)票,是9月紅沖購(gòu)進(jìn)暫估款,然后再重新做正常購(gòu)進(jìn)嗎?謝謝。
老師,6月份開的發(fā)票,七月份才收到錢和成本票,但6月份已經(jīng)確認(rèn)收入了,但是沒有成本票, 要怎么辦?或者能不能把7月份來的成本票做成6月份的賬?
老師項(xiàng)目7月份開始,我們7月份結(jié)算一部分,9月份才收到錢,那我在7月支付的時(shí)候計(jì)入應(yīng)收賬款,然后貸提供服務(wù)收入這樣對(duì)嗎?收入是9月份到賬。8月份開發(fā)票的,是不是以后只要沒有收到錢都可以這么做呢,還有我掛提供服務(wù)收入的時(shí)候需要什么附件呢
老師,開的建筑服務(wù)費(fèi)發(fā)票,什么時(shí)候做完預(yù)繳
老師,你好,請(qǐng)問我們老板從公司賬戶拿錢,其中一部分還回來了,目前賬上是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付兩個(gè)科目同時(shí)使用,現(xiàn)在想把我兩個(gè)科目調(diào)整成一個(gè),都記在其他應(yīng)收里面,這兩個(gè)科目要怎么調(diào)整呢
老師,提單號(hào)和報(bào)關(guān)單上的不一樣會(huì)影響退稅嗎?
老師,公司注冊(cè)資金法人沒有實(shí)繳完成,因?yàn)橘I地需要,法人轉(zhuǎn)進(jìn)去借款50萬,現(xiàn)在地買不了了,這個(gè)借錢是可以直接還款退給法人的嗎?
老師您好,房產(chǎn)公司工程款抵房給建筑公司,簽訂了抵房協(xié)議,但是沒有簽購(gòu)房合同,建筑公司將房子賣出去后,購(gòu)買的人直接和房產(chǎn)公司簽合同可以嗎
老師,老板用公司公戶購(gòu)買手機(jī)轉(zhuǎn)賬如何備注?
老師好,請(qǐng)問2024年代理記賬公司計(jì)入50萬的預(yù)收賬款,今年沒有填寫未開票收入,我們現(xiàn)在把賬從代理記賬公司收回來了,可不可以把去年的預(yù)收賬款填到未開票收入里報(bào)稅走賬
新注冊(cè)的公司第一個(gè)月交了兩個(gè)人的公積金,是不是就不可以零申報(bào)了
老師,我這家公司進(jìn)項(xiàng)<銷項(xiàng),無法取得進(jìn)項(xiàng)票哦,怎么辦
老師一般人公司進(jìn)來一萬多塊錢,沒開票,下個(gè)月用交稅么
開票了是不是必須掛賬了,正常收款我是借:銀行存款貸:預(yù)收賬款-商鋪?zhàn)饨?,現(xiàn)在我是不是應(yīng)該,借:應(yīng)收賬款貸:預(yù)收賬款——這樣做對(duì)不對(duì)老師,是主營(yíng)收入的是應(yīng)收賬款,其他收入的是其他應(yīng)收賬款對(duì)嗎
以后收款就是 借銀行存款 貸;應(yīng)收賬款