若按權責發(fā)生制,需要算沒給報銷的錢
你好,老師,問一下,我這個月報稅利潤表填的是7月到9月的利潤,我在6月份的利潤是負的,但是我在7月份的時候把賬調了,把之前的負利潤充成0了。也就是7月份的利潤表是有利潤得,然后期末的利潤是零,但是我在7月份的時候沒報4-6月的利潤表,所以我的利潤表的上期金額是0,那我這次報7-9月的利潤表是報個零還是報真實的數(shù)據(jù)有利潤
員工7月拿發(fā)票來報銷,但是公司賬上沒有錢不夠,可能要到9月份才能報銷,那可以計入7月份的成本里嗎?
老師,員工個人名字的電話費能報銷嗎?2/7月份的話費,發(fā)票都在7月份才到, 是員工個人的名字,一個人的名字,一共450元錢,我都記在7月份可以嗎?
老師 就是我們售賣商品算五月份凈利潤已經(jīng)減去相應售賣商品的成本了 但是五月份還購買原材料 這些花的錢還需要再減去嗎
老師:我司6月份收了7-9月份的錢,忘記開票了,我總金額報了無票收入,7月開了7-9月份發(fā)票,但是沒有收錢,請問我現(xiàn)在報增值稅該怎么報呀?
老師你好,我們去年有個項目租賃費,當時的會計分錄是,借主營業(yè)務成本4000 貸應付賬款4000 一直掛賬,今年這個項目的4000元不用付了,我們是不是應該沖銷這個4000,借應付賬款4000貸以前年度損益調整4000 然后借以前年度損益調整4000貸利潤分配未分配利潤4000 這個不影響本年利潤影響累計利潤
小規(guī)模減資,一人股東,500萬減到1萬可以嗎?有什么風險呢?要怎么操作?
變更增加股東,財務需要優(yōu)化嗎?預收,預付往來較大需要調整嗎?未分配利潤為負數(shù),實收資本為0
老師,早上好,我想咨詢一下,公司有自建商場,地塊也是我們的,現(xiàn)是想把商場的其中兩層樓1.96億過戶到對方,地還是我們的,請問需要涉及什么稅及計算方法
購買原材料時入庫,輸入進銷存軟件,完工再入庫輸入進銷存軟件?銷售再出庫輸入進銷存軟件?
老師好,我現(xiàn)在實際的情況是1到5月份法人在三個公司報個稅,一個報500,一個報3000,一個報4800,專項附加扣除是3000,現(xiàn)在老板讓按三個點交個稅,多申報點個稅做成本,我現(xiàn)在每月該給老板發(fā)多少工資合適呢?
車輛掛靠在運輸公司,車我們公司在用自己請的司機出的過路費和油費,,掛靠的運輸公司說可以給我們開發(fā)票(用我們的掛靠車輛),這樣風險大嗎?
老師好,增值稅專用發(fā)票認證并抵扣,后期作廢了應該怎么處理
本金化率的概念及應用?
老師幫解答一下這道題