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老師,我在25年3月月份有一筆2萬(wàn)的業(yè)務(wù)收款,我支出的成本是19800,也給我開了發(fā)票,但是我做憑證的時(shí)候有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在資產(chǎn)表上顯示一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)297,我怎么做平它

2025-07-30 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-30 14:22

不交的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶9161 追問(wèn) 2025-07-30 14:31

我做的憑證是有一個(gè)應(yīng)交增值稅,但是我不需要交稅,這個(gè)分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-30 14:34

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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快賬用戶9161 追問(wèn) 2025-07-30 14:36

老師我想問(wèn)一下,我正常做業(yè)務(wù)收入,寫憑證的時(shí)候都會(huì)寫一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),但是這個(gè)金額沒(méi)有到產(chǎn)生增值稅的數(shù),我每個(gè)月都要做增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-30 14:37

那個(gè)是在季末的時(shí)候判斷,不交稅才轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

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