借預(yù)收賬款200 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本等 貸預(yù)付賬款400 借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入200 應(yīng)付預(yù)付有同一個客戶的嗎 有的話借應(yīng)付貸預(yù)付
老師,我們這有個公司跟法人借了40萬,如果年底要平賬,這個怎么處理好一些?假如公司有很多收入來源,如果用這個收入去還錢,那么取得這個收入會有個增值稅,還會涉及到企業(yè)所得稅。如果說法人不需要公司還錢了,那這筆欠款走營業(yè)外收入,還是要交5%的企業(yè)所得稅,這樣理解對嗎?還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán),就是轉(zhuǎn)為法人對公司的投資,因為公司目前沒有實收資本,那可不可以入賬為借其他應(yīng)付款貸實收資本?這種情況是不是只交個實收資本的印花稅,現(xiàn)在是減半政策的話是萬分之二點五,我這么理解對嗎,而且這三種方法利弊如何,老師能給些建議嗎,因為我不懂稅務(wù)籌劃還有預(yù)警風(fēng)險的,老板就是想省錢少繳稅,這個該如何處理好一些?
問題一:A欠了債務(wù),房子在銀行被抵押,能力還款,又逾期。A會找我們公司,我們公司會以400萬收購A房子,不是實際收購,在公司名下的那種,先付定金給A,幫A撤掉房子的抵押,陸續(xù)會支付滿400萬給A,(400萬大多數(shù)情況公司會找資方出款,等第三方買家回款了,支付資方本金利息,資方轉(zhuǎn)個利息錢)撤掉抵押后,房子找第三方買家交易,讓客戶開個交易銀行賬戶,把賬戶控制在公司,買家付款后,還完資方本金利息后把錢轉(zhuǎn)回私戶。有時沒找到買家之前,A還有其他欠款利息,由公司承擔(dān),每次賬戶錢不夠,會由四個老板按比例打錢進私戶,有盈利按比例分配,是完結(jié)一個案子分一個,如果按正規(guī)做賬,這種情況怎么弄?這屬于什么行業(yè) ?如果開票稅目是啥?如果是一般納稅人,稅率是多少? 問題二:公司業(yè)務(wù)是收購不良房產(chǎn),以低價收購有負債的個人住房再找買家賣出,解決個人債務(wù),賺取差價,收購中涉及到找資方墊資,支付資方利息。沒有走公賬,只記流水,之后經(jīng)常涉及債權(quán)收購,怎么走公賬?盈利了是記營業(yè)外收入嗎?全額交所得稅嗎,能抵減公司日常費用成本嗎?若以后經(jīng)常收購,可以算作主營業(yè)務(wù)嗎,這種收購債權(quán),可以做主營收入嗎,這種收購債券需要取得資質(zhì)嗎?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預(yù)提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因為在23年做沖預(yù)提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,我公司是村集體企業(yè),我公司運營的便民市場正在建設(shè)中,市場建設(shè)總體承包給了一個總承包公司,建筑施工有搭建鋼結(jié)構(gòu)大棚,出租攤位,有門臉房,上上個月預(yù)收了租金200萬,這個月交付使用攤位30個,門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預(yù)付了工程款300萬,那這個月我就要確認30個攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進來發(fā)票,才能抵扣增值稅,抵企業(yè)所得稅,那老師,市場還在建設(shè)中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進來工程款的專項發(fā)票,需要對方給我在發(fā)票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計入固定資產(chǎn),才能計提累計折舊,才能轉(zhuǎn)入成本,對嗎老師,我應(yīng)該要求提供什么手續(xù)票據(jù),來滿足入賬要求
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
公司與公司之間的借款利息發(fā)票,應(yīng)稅項目分類應(yīng)該選哪個呢?金融服務(wù)的貸款服務(wù)里面還有統(tǒng)借統(tǒng)還、企業(yè)貸款、其他貸款服務(wù),子公司要向母公司收取借款利息的,適用統(tǒng)借統(tǒng)還嗎
我們是開充電樁的,成本一度電0.769,固定支出每個月647萬,不賺不虧的話,怎么定價,也就是每度電我們收費多少呢
員工出差的餐費補貼怎么入賬?
@董孝彬老師,你好,繼續(xù)討論,謝謝
老板從公司拿走了錢,會計記賬借記備用金或者借款,區(qū)別是什么?
老師,我想問個稅收政策,小規(guī)模納稅人月銷售額10萬以內(nèi),季銷售額30萬以內(nèi),增值免征,城建稅,教育費附加免征不 消費稅月銷售額10萬以內(nèi),季度銷售額30萬以內(nèi),消費稅不免征,城建稅,教育費附免征不
庫房盤點,抽盤,應(yīng)該盤哪些東西呢
建筑公司項目中發(fā)生的居間費金額較大,直接付款給中間人,但在匯算清繳時將此費用稅前剔除了,稅務(wù)檢查時有什么問題
劉老師的會計實操回放在哪里找
有效年利率和有效年折現(xiàn)率有啥區(qū)別
好的,我知道了,非常感謝老師的詳細解答哈
不用客氣,工作愉快。