您好,這個(gè)的話,是你們自己剔除的還是稅務(wù)要求的
年度匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬調(diào)整表A105050中,填寫工資福利費(fèi)這些項(xiàng)目的時(shí)候。屬于在建工程的人員工資和福利費(fèi)填不填在,賬載金額,實(shí)際金額和稅收金額中?我看有的說不能填入稅收金額進(jìn)行稅前扣除,我們公司在建工程的人員工資很大,也都按時(shí)發(fā)放繳納個(gè)稅,如果不能稅前扣除需要調(diào)增這部分很大。我們企業(yè)應(yīng)付職工薪酬對(duì)應(yīng)的三個(gè)科目是主營業(yè)務(wù)成本,管理費(fèi)用,在建工程。我們屬于服務(wù)類企業(yè),但是有在建工程比較特殊。我們計(jì)入在建工程的人員工資是總公司建設(shè)的快竣工的時(shí)候我們派人進(jìn)去服務(wù),我們屬于分公司。將來我們的在建工程結(jié)轉(zhuǎn)給總公司。
本站前期問答中有如下表述:現(xiàn)金流量表中”支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”,反映企業(yè)本期實(shí)際支付給職工的工資、獎(jiǎng)金、各種津貼和補(bǔ)貼等職工薪酬(包括代扣代繳的職工個(gè)人所得稅)。 現(xiàn)金流量項(xiàng)目的填列金額來源,由庫存現(xiàn)金和銀行存款科目中付款項(xiàng)目里屬于支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金合計(jì)而來,其對(duì)應(yīng)科目為:應(yīng)付職工薪酬。 如果工資當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放,實(shí)發(fā)和計(jì)提金額之間有差異,差異就是尚未申報(bào)代繳的個(gè)人所得稅,因?yàn)閭€(gè)稅需在下月申報(bào)并繳納。請(qǐng)問:這種情況下,現(xiàn)金流量表中”支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”該欄,是否應(yīng)該將尚未申報(bào)代繳的個(gè)稅剔除?所以以前問答的表述有矛盾之處,但是財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的現(xiàn)金流量表中,卻是直接根據(jù)“應(yīng)付職工薪酬”發(fā)生額填列的。所以此處有疑惑。請(qǐng)老師指教。
我公司是從事金屬材料的,絕大部分客戶都是房產(chǎn)企業(yè),建筑企業(yè),但是在實(shí)際中直接接觸的并不是房產(chǎn)企業(yè),建筑企業(yè)的,而是私人第三方打款。到項(xiàng)目結(jié)束之后。才會(huì)開票給到建筑企業(yè)或房產(chǎn)企業(yè)。中間第三方是有賺取一定利潤的。比如第三方打款是十萬??赡荛_票到房產(chǎn)起獲建筑企業(yè)可能就是12萬。目前公司處理方式第三方打款十萬直接打入到公帳。后面開票時(shí),建筑企業(yè)會(huì)12萬打到賬上。收到建筑企業(yè)款后,會(huì)通過公帳退回十萬給到第三方。請(qǐng)問質(zhì)量有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?有沒有什么好的處理方法可以避免這種風(fēng)險(xiǎn)?
請(qǐng)問老師,房開企業(yè): 距三年之前,此期間通過pos機(jī)對(duì)公賬戶收房款,因前期賬目不清楚,pos機(jī)因時(shí)間太遠(yuǎn)了,也無法查具體是哪戶交的款 2020年*月建稅賬時(shí),銀行以當(dāng)月余額,前期發(fā)生金額直接通過其他應(yīng)付款,導(dǎo)致其他應(yīng)付款科目余額偏大 2021年開營銷推廣費(fèi)票幾百萬元,而預(yù)收賬款余額數(shù)偏少 為了解決其他應(yīng)收賬余額過大,預(yù)收賬款余額偏少,如將房款打包在預(yù)收賬款下一個(gè)二級(jí)科目,銀行按揭必須有POS刷卡查詢記錄,后期收款又必須過賬到公戶,分錄不知如何做啊,麻煩指導(dǎo),謝謝!
某市國稅稽查局2016年12月對(duì)轄區(qū)內(nèi)的S工業(yè)公司(增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率17%)2016年度納稅情況進(jìn)行檢查。經(jīng)查發(fā)現(xiàn),S公司2016年7月至9月間“其他應(yīng)付款”科目存在異常,經(jīng)過調(diào)取記賬憑證進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)有大量銷售款未按規(guī)定記入“主營業(yè)務(wù)收入”科目中,經(jīng)逐項(xiàng)核對(duì)“其他應(yīng)付款”科目中有3510萬元(含稅)屬于銷售款,并且此款項(xiàng)沒有按規(guī)定進(jìn)行納稅,某市國稅稽查局限期5天補(bǔ)稅。S公司2016年各月份均沒有留抵稅額。經(jīng)查實(shí)S公司應(yīng)將對(duì)應(yīng)的成本進(jìn)行了結(jié)轉(zhuǎn),該公司應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行調(diào)賬,并計(jì)算應(yīng)補(bǔ)繳稅款(不考慮滯納金及罰款、地方教育費(fèi)附加)。
主做亞馬遜,出口到亞馬遜海外倉,我們是小規(guī)模,可以享受免稅嘛
我們是一家加油站企業(yè),企業(yè)名下有公車,在自己的加油站加油,可以自己開發(fā)票給自己嗎?(銷售方、購買方都是自己)
老師,上面說農(nóng)產(chǎn)品拿到普票不能抵,可為什么答案又能抵呢
購買理財(cái)產(chǎn)品的分錄怎么做,后面的月份又看到收回了理財(cái)產(chǎn)品,又是問的做分錄
給A公司投資2000萬,占比20%,A公司虧損按照占比虧2100萬,賬務(wù)上要怎么做賬?
用友軟件軟件服務(wù)費(fèi)記入什么科目?
老師,未開銷售發(fā)票,收到工程項(xiàng)目機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票入哪個(gè)科目?
你好老師,我想問一下外貿(mào)企業(yè)收到一筆外匯,是國外客戶委托做模具的款,模具做好了外貿(mào)企業(yè)會(huì)委托國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品,模具不出口,也沒有報(bào)關(guān)單,這樣的話外貿(mào)企業(yè)做模具收到的發(fā)票可以出口退稅嗎?
老師,我們公司的員工不在自己公司發(fā)工資,就沒有應(yīng)付職工薪酬。但公司有食堂會(huì)產(chǎn)生福利費(fèi),所得稅匯算清繳的時(shí)候這個(gè)福利費(fèi)怎么處理呢?
營業(yè)執(zhí)照換法人了,社保是不是也要變更?
匯算清繳前自己扣除的
您好,那就是到時(shí)候說明原因就行