是,可以以不含稅來(lái)交
總包單位簽訂的總包合同假如3000萬(wàn),合同上也把不含稅金額,稅額單獨(dú)寫(xiě)出來(lái)了,這樣如果一次交印花稅按不含稅金額貼花,如果不想一開(kāi)始就把總合同一次交了,可以按開(kāi)票金額每次交印花稅嗎?交的基數(shù)是按開(kāi)票含稅價(jià)還是不含稅價(jià)交印花稅呢
技術(shù)合同哪些不需要交印花稅?。亢炗喖夹g(shù)合同時(shí)是不是也可以?xún)r(jià)稅分離,以不含稅價(jià)格交印花稅?
老師,印花稅是按不含稅價(jià)格去交,那我合同上簽金額的時(shí)候,是說(shuō)含稅價(jià)款就可以嗎?還是說(shuō)不含稅價(jià)…稅金…價(jià)稅合計(jì)………這么寫(xiě)呢?
老師,合同簽訂的時(shí)候,價(jià)稅分離,那交印花稅的金額是可以按不含稅價(jià)去交嗎
老師,關(guān)于印花稅的處理。合同上簽的總價(jià)要怎么做才能按不含稅價(jià)格交印花,比如合同含稅總價(jià)是10萬(wàn),我再把增值稅單獨(dú)寫(xiě)出來(lái)或者把稅率寫(xiě)出來(lái),這樣操作可不可以
老師您好,我們是一家建筑公司,老板用自己親戚做法人新成立了一家個(gè)體工商戶(hù),也要我管這個(gè)個(gè)體工商戶(hù),現(xiàn)在核定征收是每個(gè)月按收入45萬(wàn)納稅,每個(gè)月要我開(kāi)15萬(wàn)的專(zhuān)票(當(dāng)然是用個(gè)體戶(hù)老板名義開(kāi)但是是由我操作的)。我提醒老板不能虛開(kāi),老板娘說(shuō)不是虛開(kāi),是他家親戚確實(shí)有在工地做事,但是從賬上不能提現(xiàn)和證明不是虛開(kāi)。因?yàn)檫@個(gè)個(gè)體工商戶(hù)每次的有收入后就轉(zhuǎn)回該法人的私人賬戶(hù),沒(méi)有成本費(fèi)用相關(guān)的列支。我不知道怎么卻說(shuō)老板不要這樣下去了,風(fēng)險(xiǎn)很大。
一般納稅人企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的中秋節(jié)禮送給客戶(hù),該如何記帳呢?如果開(kāi)的專(zhuān)票可以抵扣嗎?
老師這個(gè)怎么算呀,給多少費(fèi)用呀
老師公司收到小微企業(yè)貸款資金貼息專(zhuān)用賬戶(hù)打過(guò)來(lái)的款怎么入賬
老師,您好,我想問(wèn)下就是我現(xiàn)在稅務(wù)查出來(lái)24年成本不符合,就是我去年收入1118萬(wàn),成本稅務(wù)系統(tǒng)818萬(wàn),我賬上是1018元,現(xiàn)在有個(gè)差額300萬(wàn),多半是23年的票,還有工資之類(lèi)的,就是我這個(gè)23年的票從23年1月到12月的都有,而且23年年初的還多,因?yàn)楫?dāng)時(shí)是對(duì)方?jīng)]有給我票,所以我就沒(méi)入賬,24年才入賬了,現(xiàn)在稅務(wù)查,不知道能不能說(shuō)的通
稅收分類(lèi)編碼1020501020000000000,*非金屬礦石*粉刷石膏,21年購(gòu)進(jìn)的時(shí)候叫*非金屬礦石*,現(xiàn)在在系統(tǒng)里輸入編碼1020501020000000000,出來(lái)大類(lèi)叫*石膏*,那是不是就應(yīng)該按石膏開(kāi),簡(jiǎn)稱(chēng)變了,大類(lèi)沒(méi)變
老師,為什么這個(gè)公式只有框選的單元格可以用,我直接拉給后面的單元格用不了呢
在臺(tái)灣成立的公司的同事過(guò)來(lái)內(nèi)地大陸出差的機(jī)票能計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
答案為什么是5.33% 我哪里出錯(cuò)了?
老師想咨詢(xún)下,一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)廠(chǎng),之前的財(cái)務(wù)是按照進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)來(lái)做成本核算的,有加工環(huán)節(jié),我覺(jué)得不合適但是現(xiàn)在又無(wú)從下手,對(duì)方來(lái)給我們的進(jìn)項(xiàng)票,實(shí)際不是這些東西,是以后拿了懟賬,但是這個(gè)月又要做進(jìn)項(xiàng)抵扣我怎么做賬呢
如果只是清單區(qū)分了含稅與不含稅,合同沒(méi)區(qū)分,這樣簽是不是不可以
若清單做為合同一部分,可以的