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老師您好,我們是一家建筑公司,老板用自己親戚做法人新成立了一家個(gè)體工商戶,也要我管這個(gè)個(gè)體工商戶,現(xiàn)在核定征收是每個(gè)月按收入45萬納稅,每個(gè)月要我開15萬的專票(當(dāng)然是用個(gè)體戶老板名義開但是是由我操作的)。我提醒老板不能虛開,老板娘說不是虛開,是他家親戚確實(shí)有在工地做事,但是從賬上不能提現(xiàn)和證明不是虛開。因?yàn)檫@個(gè)個(gè)體工商戶每次的有收入后就轉(zhuǎn)回該法人的私人賬戶,沒有成本費(fèi)用相關(guān)的列支。我不知道怎么卻說老板不要這樣下去了,風(fēng)險(xiǎn)很大。
一般納稅人企業(yè)購買的中秋節(jié)禮送給客戶,該如何記帳呢?如果開的專票可以抵扣嗎?
老師這個(gè)怎么算呀,給多少費(fèi)用呀
老師公司收到小微企業(yè)貸款資金貼息專用賬戶打過來的款怎么入賬
老師,您好,我想問下就是我現(xiàn)在稅務(wù)查出來24年成本不符合,就是我去年收入1118萬,成本稅務(wù)系統(tǒng)818萬,我賬上是1018元,現(xiàn)在有個(gè)差額300萬,多半是23年的票,還有工資之類的,就是我這個(gè)23年的票從23年1月到12月的都有,而且23年年初的還多,因?yàn)楫?dāng)時(shí)是對(duì)方?jīng)]有給我票,所以我就沒入賬,24年才入賬了,現(xiàn)在稅務(wù)查,不知道能不能說的通
稅收分類編碼1020501020000000000,*非金屬礦石*粉刷石膏,21年購進(jìn)的時(shí)候叫*非金屬礦石*,現(xiàn)在在系統(tǒng)里輸入編碼1020501020000000000,出來大類叫*石膏*,那是不是就應(yīng)該按石膏開,簡稱變了,大類沒變
老師,為什么這個(gè)公式只有框選的單元格可以用,我直接拉給后面的單元格用不了呢
在臺(tái)灣成立的公司的同事過來內(nèi)地大陸出差的機(jī)票能計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
答案為什么是5.33% 我哪里出錯(cuò)了?
老師想咨詢下,一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)廠,之前的財(cái)務(wù)是按照進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)來做成本核算的,有加工環(huán)節(jié),我覺得不合適但是現(xiàn)在又無從下手,對(duì)方來給我們的進(jìn)項(xiàng)票,實(shí)際不是這些東西,是以后拿了懟賬,但是這個(gè)月又要做進(jìn)項(xiàng)抵扣我怎么做賬呢
您好,可以在7月發(fā)去年的年終獎(jiǎng),申報(bào)在25年,人家又不知道我們是發(fā)哪年的,個(gè)稅申報(bào)時(shí):1.如果去年沒按年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)稅過,這次可以選單獨(dú)計(jì)稅(36000÷12=3000對(duì)應(yīng)3%稅率,個(gè)稅=36000×3%=1080);2.如果去年已經(jīng)用過單獨(dú)計(jì)稅,這次必須合并到7月工資里一起算稅。申報(bào)時(shí)在個(gè)稅系統(tǒng)里選對(duì)應(yīng)模塊填數(shù),7月發(fā)的所屬期就選2024年7月,8月15日前完成申報(bào)。注意全年只能單獨(dú)計(jì)稅一次,自己算下哪種方式更劃算
那我現(xiàn)在去掉專項(xiàng)附加扣除3個(gè)公司不要超過36000發(fā)工資最劃算是吧
您好,這個(gè)不一定的,如果工資不高,算在工資里合算,因?yàn)槟杲K獎(jiǎng)單獨(dú)申報(bào)都要交稅,如果合在工資一起,可能還不用交稅的,每個(gè)人要單獨(dú)測算一下