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Q

老師,銷售產(chǎn)品時以買贈的形式將購物卡或貨物贈送給客戶,這種情況個稅怎么申報呢。

2025-07-26 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-26 15:00

您好,這個申報偶然所得就可以

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快賬用戶2893 追問 2025-07-26 15:11

老師,象這種把貨物贈送給客戶是按分類所得申報嗎。

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齊紅老師 解答 2025-07-26 15:13

是的,這種相當于是偶然所得

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快賬用戶2893 追問 2025-07-26 15:21

老師,記入促銷費可以據(jù)實扣除嗎,還是按廣宣費按比例扣除。

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齊紅老師 解答 2025-07-26 15:22

促銷費可以據(jù)實扣,廣宣費按比例來的

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快賬用戶2893 追問 2025-07-26 16:19

麻煩老師我再問一下,外購產(chǎn)品贈送客戶,可以看作是個人消費,直接記借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費,貸:銀行存款,這樣寫分錄可以不。

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齊紅老師 解答 2025-07-26 16:21

可以的,不用視同銷售

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快賬用戶2893 追問 2025-07-26 16:26

噢老師,外購商品贈送客戶,不用做入庫處理,直接記借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費,貸:銀行存款,這樣就可以。

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齊紅老師 解答 2025-07-26 16:26

是的,可以的,我一般就是這么處理的

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你好? ?是的。? ? ? 如果是自產(chǎn)或者委托加工的給員工或者集體福利這個也得視同銷售的 2;? ? 是的?
2021-04-28
你好是的,你是需要視同銷售做未開票收入。 借,庫存商品,應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅進項稅額。貸銀行存款。 然后再借銷售費用,貸,主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額。
2024-12-24
外購自產(chǎn)的拿來贈送都需要視同銷售
2020-08-31
您好,同學,請稍等下
2023-09-11
你好,增值稅計入視同銷售金額處理,
2021-09-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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