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老師,企業(yè)繳納的殘保金怎么做賬

2025-07-25 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-25 15:51

計提: 借:管理費用--殘保金, 貸:其他應付款-殘保金, 上交時: 借:其他應付款--殘保金; 貸:銀行存款

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快賬用戶7883 追問 2025-07-25 16:11

這個不是稅費嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-25 16:12

那個不是稅費的,掛其他應付款

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計提: 借:管理費用--殘保金, 貸:其他應付款-殘保金, 上交時: 借:其他應付款--殘保金; 貸:銀行存款
2025-07-25
你好 借:管理費用 , 貸:其他應付款——殘保金 借:其他應付款——殘保金 , 貸:銀行存款
2020-10-09
?借:管理費用—殘保, 貸:應付職工薪酬—殘保, 借:應付職工薪酬—殘保, 貸:銀行存款。
2021-10-08
借管理費用, 貸其他應付款, 借其他應付款貸銀行存款 二級科目都是殘保金,銀行存款寫銀行二級科目。
2024-12-18
你好 ? 應繳費額=(上年度單位在職職工總數(shù)×1.5%-上年度單位實際安排殘疾人數(shù))×上年度本單位職工年平均工資
2020-12-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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