您好,獲得正規(guī)發(fā)票就得業(yè)務(wù)真實(shí),有合同有流水有發(fā)票,不建議虛開,現(xiàn)在查得很嚴(yán)
老師,1-6月的收入報(bào)了676916元,利潤(rùn)是459091.18元,彌補(bǔ)之前的虧損,所以到目前為止未交過所得稅。目前還有63831.15元虧損未彌補(bǔ),所以,如果今個(gè)季度按之前的沖數(shù),每月報(bào)15萬的收入左右的話,到時(shí)候是需要交所得稅的。 要報(bào)銷售的話,就要考慮拿成本的票回來,不能只是工資,費(fèi)用這些了,之前都有講過這個(gè)問題的。具體要你們協(xié)調(diào),如果你要報(bào)銷售沖數(shù),只能兩種選擇,一是交所得稅,一是開成本發(fā)票回來 我對(duì)這段話我看得有點(diǎn)迷,可以指點(diǎn)一下嗎?
1-6月的收入報(bào)了676916元,利潤(rùn)是459091.18元,彌補(bǔ)之前的虧損,所以到目前為止未交過所得稅。目前還有63831.15元虧損未彌補(bǔ),所以,如果這個(gè)季度按之前的沖數(shù),每月報(bào)15萬的收入左右的話,到時(shí)候是需要交所得稅的。 要報(bào)銷售的話,就要考慮拿成本的票回來,不能只是工資,費(fèi)用這些了。如果你要報(bào)銷售沖數(shù),只能兩種選擇,一是交所得稅,二是開成本發(fā)票回來。 各位老師,能否幫忙解釋一下這段話,看得有點(diǎn)迷 小規(guī)模建筑公司~
老師,我們是建筑公司,這個(gè)季度有一個(gè)項(xiàng)目開了3000萬發(fā)票,是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,但是沒有成本發(fā)票,以后也不會(huì)有成本,因?yàn)檫@是開發(fā)公司往我們建筑公司轉(zhuǎn)入的一部分利潤(rùn),如果交稅的話,要交750萬所得稅,我們經(jīng)理說,讓我先暫估成本,到年底把750萬的稅交完,說的這個(gè)月先讓我交200萬,這樣可行嗎老師
有一個(gè)小規(guī)模有限公司,是生產(chǎn)企業(yè),做包裝材料的,2019年注冊(cè)的。然后一直都走私賬,今年那個(gè)老板想貸款,貸不出來,原因是公賬沒有銀行流水,所以,現(xiàn)在那個(gè)老板想把公賬用起來,但是他不太想叫誰聽,我說一般納稅人控制季度30萬以內(nèi)不用交增值稅,但是企業(yè)所得稅你得交,那個(gè)老板的意思是說要交多少,我說你沒有成本票,你只有工資是算成本,但是又根據(jù)成本是由料,工資,費(fèi)用組成,我跟他說成本的那個(gè)工資80%已經(jīng)是很多了還有20%交企業(yè)所得稅,老板有點(diǎn)不愿意,他說小規(guī)模的錢基本上可以做成負(fù)利潤(rùn)的,他說工資按百分百或者更多,那樣就不用交企業(yè)所得稅了,我有點(diǎn)不敢冒這個(gè)險(xiǎn),請(qǐng)問大家小規(guī)模是怎么操作的,材料的費(fèi)用對(duì)方要我們交六個(gè)點(diǎn)老板不愿意,所以這個(gè)賬一般是怎么做的呢
小微企業(yè)中,這些費(fèi)用作為營(yíng)業(yè)外支出 減少利潤(rùn) 實(shí)現(xiàn)少交所得稅的過程中有什么限制和要求:管理層餐飲支出、管理層超市購(gòu)物日常用品或食品、差旅費(fèi)、差旅產(chǎn)生的加油費(fèi)。 我看網(wǎng)上說餐飲有限制,有的又說沒有,實(shí)際到底怎么處理呢? 網(wǎng)上的文字抄錄如下: 餐飲發(fā)票可以抵扣多少所得稅呢?答案是:根據(jù)稅法規(guī)定,餐飲發(fā)票可以抵扣企業(yè)的應(yīng)納稅所得額的3%。具體來說,如果一個(gè)企業(yè)在一年內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為100萬元,那么該企業(yè)可以憑借餐飲發(fā)票抵扣3000元的所得稅。 需要注意的是,餐飲發(fā)票的抵扣額度是有上限的。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,企業(yè)可以將餐飲費(fèi)用的發(fā)票抵扣額度限定在當(dāng)期的全部應(yīng)納稅所得額的50%以內(nèi)。也就是說,如果一個(gè)企業(yè)在一年內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為100萬元,那么該企業(yè)最多只能憑借餐飲發(fā)票抵扣50000元的所得稅。
老師去年十月份入庫(kù)了也付款了,沒有做過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得不超過200萬部分減半征收,這個(gè)同樣適用于個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎
老師去年十月份入庫(kù)了也付款了,沒有做過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
萬人??荚谀睦锟椿胤?/p>
請(qǐng)教個(gè)問題,負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的相關(guān)業(yè)務(wù),我手里需要有哪些東西?我怕上一任沒跟我交接清楚
同一市不同縣建筑勞務(wù)要預(yù)繳稅款嗎
老師,可不可以將多臺(tái)生產(chǎn)沒備,進(jìn)行固定資產(chǎn)一次性扣除?
老師,征收率是什么意思?跟稅負(fù)率一樣意思嗎?殘疾人保障金我沒看明白什么時(shí)候填,現(xiàn)在2025年11月申報(bào)2024年的嗎?
老師你好!請(qǐng)問如何一位醫(yī)生,在A醫(yī)院做正職,然后去B門診做顧問,B門診給這位醫(yī)生支付報(bào)酬,是按勞務(wù)報(bào)酬來做嗎?那么這個(gè)醫(yī)生需要開發(fā)票給公司嗎?
收購(gòu)小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫成了張綱,我跟業(yè)務(wù)員講寫錯(cuò),他講直接在財(cái)務(wù)留用黃聯(lián)手改可以?
如果注冊(cè)一個(gè)個(gè)體戶給我們開發(fā)票呢?是不是我們打款給個(gè)體戶,個(gè)體戶開票? 我只是對(duì)這個(gè)行為不理解,可否解釋下
個(gè)體也要成本票呀,個(gè)體的進(jìn)項(xiàng)哪里來了?
現(xiàn)在個(gè)體也查得嚴(yán)了