你好,這個一般稅務局不會認可了。
老師,我是出納,現在遇到一個問題,平常我們以現金賬為主,比如收到顧客的一筆貨款,打入公帳,我們是商貿公司,那這筆收入會做進現金銷售再轉行,轉入公帳,現在遇到一個問題,公司現在購買產品需要公帳打款50萬,老板從現金帳轉30萬到公帳,另外20萬是以公帳名義貸款,貸款額直接到公帳上,現在我想請問:1,現金帳的余額是有錢可以直接扣除50萬,但實際沒這么多,所以貸款20萬,如果不貸款的情況下我可以直接現金庫存?50萬轉給銀行存款,但是現在是貸款這20萬,我應該怎么做賬呢,老板說先從現金帳上直接扣除20萬,可以這樣嗎,那每個月從公帳扣除本息了怎么辦呀
目的:練習進料加工的作價加工方式的核算。資料:杭州利達外貿公司為增值稅一般納稅企業(yè),以人民幣為記賬本位幣,對外貿交易采用交易日即期匯率折算。該公司2018年12月以進料加工復出口的貿易方式從美國進口料件20000美元,海關減免進口環(huán)節(jié)的關稅和增值稅,關稅稅率20%,增值稅稅率16%,該批材料當日入庫。另外,從國內購進材料30000元(不含稅價),材料已入庫,款項已付。該外貿企采用作價加工方式,將上述全部材料平價撥給市內的精藝加工廠,加工完成后收回玩具成品不含稅價180000元,待貨物出口后利達外貿公司再向精藝加工廠支付差額。該批玩具全部出口,出口發(fā)票注明價格30000美元。假定所有外匯業(yè)務發(fā)生日的即期匯率為1美元=6.85元人民幣,玩具征稅率16%,退稅率15%,國內材料退稅率10%要求:根據以上資料編制相關會計分錄,并計算進料加工復出口貨物應退稅額。(我和書上問題對了一下,沒有錯誤,確實有兩個退稅率:一個是退稅率15%。一個人國內材料退稅率10%)
請問有管理比較好的老師嗎?生產內賬,以前這家公司沒有財務,外賬出納在登記流水,外賬給代理記賬。我接受后打算這樣來(1.找人事要公司的人員結構圖認識公司員工,2找出納問她的工作內容及公司一些賬戶信息然后.用日記賬先做賬,3.找生產負責人了解這家公司的產品有幾種,半成品有哪些,原材料有哪些品種,產品的成本結構,記錄然后背下來(為盤點做準備)4.找業(yè)務負責人對應應收款項4.找采購對采購合同應付賬款5.擬訂財務制度,培訓費用報銷流程,6.賬做完后,盤點調庫存,7把代理記賬的工作交接過來)這是我目前的思維,麻煩老師指點指點
請問有管理比較好的老師嗎?生產內賬,以前這家公司沒有財務,外賬出納在登記流水,外賬給代理記賬。我接受后打算這樣來(1.找人事要公司的人員結構圖認識公司員工,2找出納問她的工作內容及公司一些賬戶信息然后.用日記賬先做賬,3.找生產負責人了解這家公司的產品有幾種,半成品有哪些,原材料有哪些品種,產品的成本結構,記錄然后背下來(為盤點做準備)4.找業(yè)務負責人對應應收款項4.找采購對采購合同應付賬款5.擬訂財務制度,培訓費用報銷流程,6.賬做完后,盤點調庫存,7把代理記賬的工作交接過來)這是我目前的思維,麻煩老師指點指點
老師請教一個問題,我們公司有時候會接外貿免稅的標,比如A單位采購外貿免稅產品我們中標100W,我們需要全額100萬付給境外公司采購,利潤全部都留在國外,相關外貿代理費用還得我們出,員工工資也我們國內出,導致我們國內公司資金緊張,國外的錢又不知道怎么拿回來。這個情況要怎么解決?請老師指點一下該怎么操作這樣的業(yè)務呢?
老師,果然試崗3天就說不通過,這種雷還是少踩
大連地區(qū)電商,屬于定期定額征收方式,自2021年-2025年第一季度不含稅銷售額為11933296.06稅務計算應繳納的個體經營所得為80684.92請問是如果計算出來的
企業(yè)所得稅是不是100萬以內5%,100-300萬按10%,超過 300萬,全按 25%,比如利潤305萬,企業(yè)所得稅就是305*25%對不對
老師你好, 我想咨詢一下,就是我們公司把公司賣給個人了,需要把法人代表更換一下,還需要做什么?還有一個長期股權投資 這個需要這么操作
甲欠乙到期貨款 50 萬元,丙欠甲到期借款 80 萬元,甲從未向丙主張過返還。后乙向人民法院提起代位權訴訟,則乙的下列訴訟請求能夠得到人民法院支持的是( )。 A. 請求丙向自己清償 50 萬元 B. 請求丙向自己清償 80 萬元 C. 行使代位權的必要費用由丙承擔 D. 請求丙向甲清償 50 萬元
匯算清繳后取得發(fā)票還能稅前扣除嗎
第十二題,如何判斷沒有沒包含重大融資成分
你好老師,一般納稅人成本票可以用普票吧?
老師 您好,應發(fā)5550的工資和應發(fā)5000的工資要交的個人所得稅一樣嗎?
老師,我們公司昨天付運輸公司各種原材料運費10000元,今天運輸公司退回運費1050元,請問退回的運費1050元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
那是不是只能匯算清繳時做調增呢?
你好,是的,正常就是這樣。
那如果是24年沒有調增的話,該如何處理呢?
你好,這個你可以去更正,也可以等稅務局查到再去更正。
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。