你好,這個可以申請了。
我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務(wù),大部分是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購進(jìn)的進(jìn)項稅也是抵扣了的,那我們還需要申報出口退稅嗎?是不是必須申報出口退稅? 如果不申報出口退稅有什么影響呢?
這個出口退稅,退的進(jìn)項稅,一部分是這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的部分和出口退稅部分,這個這個應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅和其他應(yīng)收款出口退稅和出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額怎么理解這個計算?
請問老師,我們單位出口貨物,全部免稅,只有少數(shù)內(nèi)銷,所以銷項稅不多。我們也進(jìn)口貨物,請問老師進(jìn)口貨物進(jìn)項稅可以退稅嗎。
貿(mào)易公司報關(guān)出口,同一張報關(guān)單只有一部分進(jìn)項開進(jìn)來了,一部分開不進(jìn)來,可以申請退稅嗎
老師,銷售行業(yè),一小部分出口商品,大部分內(nèi)銷,這樣的話,出口貨物填申報表一,填入減免稅,進(jìn)項需要做同稅金轉(zhuǎn)出?
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此??迹@個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
那這個貨我們沒賣完,比如200箱,只出口了50箱,可以部分退稅么?剩下的以后還能退嗎?
你好,你出口了多少,就按出口對應(yīng)的金額退稅。
進(jìn)項票上有什么特殊的要求么?需要備注什么嘛
你好,這個沒有特殊要求。正常的進(jìn)項專票就可以。