是的,就是那樣做的哈
老師,請問收到不能抵扣的專票,做賬直接入成本費(fèi)用了,是不是還要認(rèn)證了,做一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的賬務(wù)。
請問,老師,有個(gè)員工入職前談的工資是不包住,后面公司租了宿舍,跟員工談了宿舍的費(fèi)用他自己承擔(dān),我做工資是不是直接在稅前工資里面扣,還是在稅后,因?yàn)楣咀獾乃奚崾怯虚_發(fā)票給公司的可以做費(fèi)用的。
你好,請問宿舍的租金開了專用發(fā)票,如果抵扣了要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對吧,那不抵扣直接做不抵扣勾選價(jià)稅合計(jì)入福利費(fèi) 這樣處理也是可以的吧
你好老師我想問一下公司員工宿舍和廠房租金宿舍物業(yè)開在同一張專用發(fā)票上面,那現(xiàn)在我一部份做了福利費(fèi)用處理,一部分作了管理費(fèi)用租金處理,因?yàn)槎际菍F边M(jìn)項(xiàng)抵扣了,那福利費(fèi)那一部分是不是也可以進(jìn)項(xiàng)抵扣呢
請問老師員工宿舍租金收到了專票我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是吧?做管理費(fèi)用福利費(fèi),貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對嗎?
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
老師,那其他的就不用操作了嗎?
是的,其他不用操作的
老師報(bào)稅時(shí)也不用去管了是嗎
是的,做了不抵扣勾選就完事