若對(duì)方需要,可以開收據(jù)
我們單位電給別的單位用的,我們不賺錢,這個(gè)開票是開轉(zhuǎn)售電還是代收電費(fèi)
我們單位銀行收到一筆服務(wù)費(fèi)收入30萬,其中有10萬業(yè)務(wù)協(xié)作費(fèi)應(yīng)該給別家公司的,我們代收了。開票應(yīng)該怎么開呢?是我們單位開,還是兩家單位都開給匯款單位呢?如果兩家單位開,他們兩家之間需要簽什么協(xié)議嗎?
我們是建設(shè)單位,我們項(xiàng)目施工單位施工時(shí)需要用電,電力公司要求預(yù)交電費(fèi),由施工單位交到我們建設(shè)單位,我們?cè)俳坏诫娏?,電力公司給我單位開發(fā)票,但是施工單位交費(fèi)給我單位,我單位開不了發(fā)票給施工單位,開收據(jù)可以嗎?如果施工單位能接受收據(jù),我們建設(shè)單位會(huì)有何風(fēng)險(xiǎn)嗎?
租戶把電費(fèi)付給我單位,我單位再付給電力公司,電力公司直接開票給我們單位,我們單位開自制的電費(fèi)分割單給租戶就行嗎
老師現(xiàn)在我們單位有這樣一個(gè)業(yè)務(wù),就是別家企業(yè)用我們的產(chǎn)品,產(chǎn)品不收費(fèi),但是需要對(duì)方把電費(fèi)給出了,我們向?qū)Ψ绞杖‰娰M(fèi)這個(gè)屬于轉(zhuǎn)售電力還是代收業(yè)務(wù)?
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
好的,謝謝文老師。
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!