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老師,我們企業(yè)年初時支付了一筆56000元的酒瓶包裝款,這些酒瓶是用來平時單位來客人招待用或者是年節(jié)搞福利的,但是這個錢數(shù)有點太多,哪怕我在所得稅年報時調(diào)增也可以,我支付時記入預(yù)付賬款科目了,現(xiàn)在發(fā)票回來了,我入哪個科目合理一點呢

2025-07-24 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-24 16:04

先計入庫存商品,以后領(lǐng)用的時候再做費用

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快賬用戶9613 追問 2025-07-24 16:05

老師我們是物業(yè)管理服務(wù)公司,不能入庫存商品的吧

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:05

那個就是存貨,計入那個科目沒問題的

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快賬用戶9613 追問 2025-07-24 16:08

那我領(lǐng)用時借費用,貸庫存商品。那我們酒是老板自家酒廠的,沒有上賬,領(lǐng)用這個包裝盒庫存沒有風(fēng)險嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:08

只要酒盒,沒有酒,不合邏輯哈

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快賬用戶9613 追問 2025-07-24 16:09

這個當(dāng)初就不應(yīng)該用對公賬戶轉(zhuǎn)款,其實都是給領(lǐng)導(dǎo)送禮用的,但是轉(zhuǎn)完了也沒辦法了,怎么做合理一點呢

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快賬用戶9613 追問 2025-07-24 16:10

而且金額有點太高了

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:10

那么老板私人拿錢來還了,不做賬

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快賬用戶9613 追問 2025-07-24 16:10

我寧愿年報時調(diào)增,關(guān)健現(xiàn)在入哪個科目 合理呢

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:11

那么直接計入業(yè)務(wù)招待費,納稅調(diào)增

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快賬用戶9613 追問 2025-07-24 16:12

我已經(jīng)掛預(yù)付了,那如果老板把錢轉(zhuǎn)入賬戶,我記入借銀行存款,貸預(yù)付賬款 這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:12

是的,就是那樣把賬做平就行

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快賬用戶9613 追問 2025-07-24 16:13

如果計入招待費,那稅務(wù)查賬時也得查到為什么全部調(diào)增了,讓寫說明的

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快賬用戶9613 追問 2025-07-24 16:13

那這5.6萬元發(fā)票已經(jīng)開到單位名頭了。全額開完了

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:14

把那個發(fā)票直接不做賬就行

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快賬用戶9613 追問 2025-07-24 16:15

老師,出現(xiàn)這種情況,哪 種方法風(fēng)險小一點呢

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:16

直接不做賬好些,做了賬,反而會發(fā)現(xiàn)不對

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快賬用戶9613 追問 2025-07-24 16:17

意思讓老板把錢還回來,把預(yù)付直接沖下去

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:20

是的,就是那個意思的

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快賬用戶9613 追問 2025-07-24 16:26

非常感謝

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:30

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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先計入庫存商品,以后領(lǐng)用的時候再做費用
2025-07-24
您好,您能說下您的處理分錄?
2020-10-17
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
你好!當(dāng)時對方提供的是增值稅專用發(fā)票還是普票,對方應(yīng)該手存根聯(lián),先去稅務(wù)局辦理發(fā)票掛失,專票的話可以用復(fù)印件加蓋發(fā)票專用章入賬。普票就麻煩點復(fù)印件入賬但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣費用匯算清繳需要做利潤調(diào)增,業(yè)務(wù)是現(xiàn)實的合同可以補簽一份
2020-09-08
同學(xué)你好 借:應(yīng)付賬款(或相關(guān)暫估應(yīng)付款科目) 600,000 貸:財務(wù)費用 600,000 借:遞延所得稅資產(chǎn) 300,000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 300,000
2024-04-12
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