盡量避免那樣做的哈
老師 對方是個(gè)體戶用對公賬戶轉(zhuǎn)到我們公司私人卡 這樣操作有問題嗎
我方跟A公司合作,出貨給A公司,B公司把貨款轉(zhuǎn)到我方公司對公賬戶,我方開發(fā)票給A公司,有 AB我方三方協(xié)議代收協(xié)議,是可以這樣操作
老師,對方用私人賬戶轉(zhuǎn)貨款到我司對公賬戶,要求我們開公司的抬頭發(fā)票給對方,這樣子操作可以嗎
我們虛開發(fā)票進(jìn)行私下操作,對方轉(zhuǎn)10萬給公司,公司退回客戶90040元,扣了對方9960元 我應(yīng)該怎樣做賬
我公司借款給對方公司,這筆款后續(xù)對方公司會(huì)退回,請問怎么操作才合規(guī),直接從我司的公賬轉(zhuǎn)到對方的公賬上嗎
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此模考,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做