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企業(yè) 2024 年 1 月份就開始經(jīng)營取得收入,然后 2024 年 7 月份才開始辦理稅務(wù)登記。針對上半年取得的收入,這個應(yīng)該怎么處理?如何申報合規(guī)、合法、合理呢?可以把上半年收入直接都計(jì)入到辦理稅務(wù)登記后的第一個算稅期嗎?還是有什么其他辦法?政策依據(jù)是什么?

2025-07-24 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-24 13:58

1~6月份的補(bǔ)到7月份里面,第三季度一塊申報 是 因?yàn)槟慵词棺龅搅?~6月份,你1~6月份也沒法申報,你最早申報只能是從第三季度開始。相當(dāng)于是之前沒有做的現(xiàn)在補(bǔ)進(jìn)去。

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快賬用戶9744 追問 2025-07-24 13:59

但是都補(bǔ)到24年7月,會導(dǎo)致12個月超過500萬了,稅務(wù)現(xiàn)在要求登記為一般納稅人了,這種可怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2025-07-24 14:03

已經(jīng)超過了,沒有補(bǔ)救的方法。如果沒有超過的話,你自己控制著銷售額 先不要收款 不要開發(fā)票

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1~6月份的補(bǔ)到7月份里面,第三季度一塊申報 是 因?yàn)槟慵词棺龅搅?~6月份,你1~6月份也沒法申報,你最早申報只能是從第三季度開始。相當(dāng)于是之前沒有做的現(xiàn)在補(bǔ)進(jìn)去。
2025-07-24
您好,您這個1125000是通過公司賬戶支付出去的嗎?
2021-01-15
登錄自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)站,點(diǎn)擊“我要辦稅-稅費(fèi)申報-其他生產(chǎn)經(jīng)營所得(B表)”。  選擇對應(yīng)年度,點(diǎn)擊確定。 錄入個人申報信息,按步驟依次操作,最后確認(rèn)申報信息。
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你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為納稅人訂立、領(lǐng)受應(yīng)稅憑證或者完成證券交易的當(dāng)日。簽合同就要交印花稅的。
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您好 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 正常賬務(wù)處理計(jì)入長期待攤費(fèi)用 2、有合同有對公付款,無發(fā)票, 正常賬務(wù)處理 計(jì)入長期待攤費(fèi)用 匯算清繳的時候無票的納稅調(diào)增 3、有合同有對公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 根據(jù)付款金額 發(fā)票多的 按照付款金額入賬 發(fā)票少的計(jì)入營業(yè)外支出 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 根據(jù)收據(jù)入賬 匯算清繳納稅調(diào)增 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的 現(xiàn)金付款無憑據(jù)要補(bǔ)手續(xù) 6、啥都沒有白條,附付款截圖, 付款截圖打印出來做賬 匯算清繳納稅調(diào)增 B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 把一般戶明細(xì)打印出來 逐筆核對 沒有入賬的補(bǔ)入
2024-09-14
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