?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師,我們是中央空調(diào)銷售安裝單位,一般納稅人,跟裝修設(shè)計公司有合作,我們跟客戶,他們,是簽三方協(xié)議的,以前客戶錢全部打裝修設(shè)計公司,我們開發(fā)票給設(shè)計公司,付我們錢。現(xiàn)在客戶說他們公司不能有裝修公司的發(fā)票,要從我們這里開票,付款給我們,現(xiàn)在要怎么弄,是不管設(shè)計公司,我們自己開票,自己收款,但提成是照樣給設(shè)計公司,這樣嗎?
我們是商店公司,與另外一家單位合伙經(jīng)營銷售,我們出地方,收入全部收到我們公司賬戶,按月給另外一家進行收入分成,各分收入的50%,另外一家付所有成本,我們只出經(jīng)營場所,他們按月給我們開具應(yīng)該給他們結(jié)算金額的發(fā)票,比如這個收入100萬,后期他們會開具50萬的發(fā)票給我們單位,我們單位拿這50的發(fā)票做成本并進行增值稅抵扣。請問這樣操作可以嘛?符合規(guī)定嘛?
你好老師,我們?nèi)テ?s店 根據(jù)購銷合同我們繳納印花稅,現(xiàn)在有個問題,我們根據(jù)車輛銷售情況廠家會給相應(yīng)的返利,外面要開具紅字發(fā)票,那計算印花稅計稅依據(jù)時,這個紅字發(fā)票金額可以減掉嗎?賬務(wù)是沖擊成本的
老師,空調(diào)安裝維修單位,一般納稅人,只維修一個品牌,每月安裝維修好了給他們開發(fā)票,但這開發(fā)票的金額是以貨物的形式,轉(zhuǎn)給我們另外一個空調(diào)銷售安裝單位,那這個單位不是沒錢周轉(zhuǎn)了嗎,現(xiàn)在是錢借進來,在日常開銷,應(yīng)該要怎么才正常
老師,一般納稅人,中央空調(diào)銷售安裝,銷售家用電器,跟一家家裝設(shè)計單位合作,他們銷售出去了,我們開票給這個家單位,還有返利。以前返利是賬外給的,現(xiàn)在說以紅字發(fā)票的形式給,比如他們要給我們5萬,我們返利2.5萬,開紅字給他們,這樣可以嗎?
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報表需要調(diào)整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
您好,可以開紅字發(fā)票返利,但要注意:1.必須和原銷售發(fā)票對應(yīng),雙方簽返利協(xié)議; 2.紅字發(fā)票開25000元,按13%稅率計算收入沖減22123.89元、稅款沖減2876.11元(25000/1.13*13%); 3.返利比例要合理,不能明顯高于行業(yè)水平; 4.賬上做分錄:借應(yīng)收賬款-25000 貸主營業(yè)務(wù)收入-22123.89 應(yīng)交稅費-銷項稅-2876.11; 5.保留返利計算單和銀行轉(zhuǎn)賬記錄作為憑證。
對的,我看返利比例有點高,不行的話,只能后面慢慢沖,但后面又會有銷售,返利
?您好,如果返利比例太高怕被查,可以跟客戶商量分批返,比如這次先返一部分,剩下的等下次交易時再返,或者以后直接降價少開點發(fā)票,別一次性返50%這么猛,家電行業(yè)一般返5%-10%比較安全,記得每次返都要簽協(xié)議、開紅票、留銀行轉(zhuǎn)賬記錄,賬要跟稅務(wù)申報一致,后面再有銷售就按新談好的返利方式走,控制好節(jié)奏別讓單次返利太扎眼。
謝謝老師,老師您的回答超出了我的逾期,別的老師都是問一句答一句,有的還答非所問,您的回答都幫我想好了我下面要問的。非常感謝。
感謝朋友的信任,祝您生活喜樂!
老師,如果3個月一共銷售10萬,有開3張發(fā)票,2個點返利,您說跟原銷售發(fā)票對應(yīng),意思是銷售開了這么一批有明細(比如:xx型號1臺*1000=1000,xx型號...合計一共100000元,現(xiàn)在開紅字返利,就是對應(yīng)的這么幾臺型號數(shù)量上去開紅字發(fā)票嗎,xx型號1臺*200=負200這樣嗎,還是統(tǒng)一在返還合同上寫明是幾月份到幾月份的返利,開紅字發(fā)票的時候只要返利多少金額,負數(shù)發(fā)票就好了?
?您好,不需要按原來發(fā)票里的空調(diào)型號一個個開紅字,直接和客戶簽個返利協(xié)議寫明 2023年X月到X月總共賣了10萬,按2%返2000元 ,然后開一張總金額-2000元的紅字發(fā)票就行,發(fā)票備注里寫上返利是哪幾個月的,最好把原來那幾張發(fā)票號碼也寫上,賬上做分錄:借應(yīng)收賬款-2000元,貸主營業(yè)務(wù)收入-1769.91元、應(yīng)交稅費-銷項稅-230.09元,同時保留好返利協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬記錄和客戶確認的結(jié)算單備查。