你好,這個是在境內(nèi)提供的服務(wù),屬于境內(nèi)收入,一般納稅人6%
老師,請問,我司銷售給供應鏈商家出口商品,簽訂了委托代理服務(wù)協(xié)議,但是實際上,我們是內(nèi)銷形式,供應鏈商家全權(quán)出口貨物,與我司沒有任何關(guān)系,我們也是直接與供應鏈商家結(jié)款,但是代理出口的報關(guān)及服務(wù)費要我司承擔,供應鏈商家也開了代理出口服務(wù)費發(fā)票給我司,這是不是錯的?是開具的這個服務(wù)費有問題嗎?
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),收取服務(wù)費,開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況,但我們這個就是技術(shù)人員給對方提供了個咨詢服務(wù),也不會存在國內(nèi)進項的情況, 請問我在申報增值稅報表的時候需要針對免稅服務(wù)費的金額去繳納附加稅嗎
老師,請問一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報關(guān)單上金額是200萬元,但是沒有開出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒開出口發(fā)票,稅務(wù)要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅,請問我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報關(guān)單,但是沒有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
老師,我是深圳的。我司通過供應鏈FOB出了一批貨物到香港。退稅不知道怎么操作。供應鏈這邊只給我報關(guān)單,車輛載貨清單,代理出口證明(收到國外貨款后提供)再加上我國內(nèi)的進項發(fā)票,那這樣就可以去申請退稅嗎?但是有一些費用比如供應鏈的代理費,運輸費其實是國內(nèi)我公司支付,供應鏈這邊同一開發(fā)票為服務(wù)費,6%的服務(wù)發(fā)票。請問這個發(fā)票是否會影響我司退稅?是否需要供應鏈那邊分開兩項開發(fā)票?比如代理費是多少列清楚開?
我們是外貿(mào)出口公司,出口的貨物我們也會在境外提供關(guān)于機器的安裝調(diào)試維修等服務(wù),請問下這些服務(wù)是是否可以退稅?如果不可以的話,是否能免稅開免稅的發(fā)票?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補做費用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應收賬款B 10 其他應收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強支付能力上呢,謝謝老師
老師,這個題的計息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
老師,批發(fā)行業(yè)企業(yè)所得稅稅負是多少
老師這道題中的計劃生產(chǎn)能力不是用不上嗎,不是以實際產(chǎn)量來算,我不太懂,請老師幫我解答一下
之前有人借款打進來了,現(xiàn)在不還借款到他的賬號,打另外一個人的戶頭,我要怎么備注?
境外服務(wù)大部分是開零稅率
我想問的是,我就跟國外客戶一份合同,貨物跟服務(wù)都在這一份合同中,這樣是不是按照主業(yè)來看,應該是13%呢?
如果是混合銷售的話,和你貨物一樣,都是零
但是因為我們這個服務(wù)的金額,沒有加在貨值里面報關(guān),所以出口退稅科說申請不下來0%
那只能是6% 不能和貨物一塊了
老師,那我是不是可以開免稅發(fā)票呢?
不可以開免稅 業(yè)務(wù)在境內(nèi)
老師,那我稅收分類編碼,用哪個合適呢?
信息技術(shù)服務(wù),稅收編碼選擇這個