同學(xué),你好
你的意思是,你的增值稅能保持一致是嗎??

老師,您好,我們是生產(chǎn)制造企業(yè),我們給供應(yīng)商付款是按不含稅的8個(gè)點(diǎn)付款,供應(yīng)商給我們開票是按13個(gè)點(diǎn)開出來的,我們的產(chǎn)品銷售是收客戶10個(gè)點(diǎn)的稅,開出去的票按13個(gè)點(diǎn)的稅開出,這中間與銀行的差額怎么做賬
老師,請(qǐng)問,我們公司在供應(yīng)商那里開票是13個(gè)點(diǎn)的,稅點(diǎn)給9個(gè)點(diǎn),銷售是按照13個(gè)稅點(diǎn)開給客戶的,收稅點(diǎn)也是13,老板要我把稅點(diǎn)的差額差價(jià)反應(yīng)到報(bào)表里面,留抵的稅額也要反應(yīng)到報(bào)表里面,如何做賬務(wù)處理?
我們銷售產(chǎn)品給客戶,但是客戶只愿意給我們10個(gè)點(diǎn)稅。我們要開13個(gè)點(diǎn)的專票給客戶,那我們損失多少稅點(diǎn),以及未稅價(jià)是多少。
我開具13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給客戶 只收客戶10個(gè)稅點(diǎn) 那我會(huì)虧嗎 會(huì)的話 虧多少呢
銷售貨物10萬元,我們收他10個(gè)點(diǎn),開13%的發(fā)票,我們購進(jìn)貨物,供應(yīng)商也是給我們開13%,收10個(gè)點(diǎn)。我們稅負(fù)是3點(diǎn),請(qǐng)問我們收收客戶10個(gè)點(diǎn)會(huì)不會(huì)虧。因?yàn)檫€有附加稅,所以我們收幾個(gè)點(diǎn)才能達(dá)到平衡點(diǎn)?
公司聘請(qǐng)的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請(qǐng)退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對(duì)方的現(xiàn)金折扣2萬元,對(duì)方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對(duì)嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來啊


是的,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)一致
同學(xué),你好
那就不涉及增值稅,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)一致。
那就有印花稅,萬分之3
企業(yè)所得稅,因?yàn)槟汩_發(fā)票,又有成本,一般可以對(duì)沖的
我們是給客戶代購的
同學(xué),你好
代扣,就是你買入然后平價(jià)賣出,是嗎??
一般這個(gè)只要收個(gè)3%-5%的服務(wù)費(fèi),就行了
不是的,就是我們墊資給客戶的供應(yīng)商,他們給我們開票,然后我們又給客戶開票,這樣的話收客戶多少個(gè)點(diǎn)才不會(huì)虧本呢
同學(xué),你好
就涉及一個(gè)印花稅,萬分之3
這是平進(jìn)平出的對(duì)吧,如果我們沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,需要收多少稅點(diǎn)
同學(xué),你好
不考慮小微企業(yè)
增值稅13%,附加稅12%,企業(yè)所得稅25%,印花稅萬分之三等,要收40個(gè)點(diǎn)