你好,現(xiàn)在基本上核定征收的很少了。
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度內(nèi)開(kāi)了20萬(wàn)的專票,3萬(wàn)的普票,可以享受稅收優(yōu)惠政策嗎?還是20的專票全額納稅,3萬(wàn)的普票照常享受稅收優(yōu)惠政策?
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)我的營(yíng)業(yè)額預(yù)計(jì)可以達(dá)到500萬(wàn)且需要開(kāi)3%普票,怎樣可以交最少的稅(個(gè)體工商戶)查賬征收好還是核定征收
個(gè)體戶交稅政策,開(kāi)普票都能免稅嗎,還是一定金額可以免,超出要交
新政策小規(guī)模10以內(nèi)開(kāi)票免稅 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體也一樣嗎。還是只是查賬征收的個(gè)體適用10萬(wàn)免稅的政策?
老師 個(gè)體戶現(xiàn)在有個(gè)新政策 超過(guò)一百萬(wàn)變成查帳征收 是不是還有一個(gè)政策 核定征收呢?如果核定征收一年開(kāi)票兩百萬(wàn) 這個(gè)稅怎么交 交多少
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
專票的話是不免稅的,不管開(kāi)多少 普通發(fā)票的話是可以的,10萬(wàn)以內(nèi)。
有人說(shuō)外地核定增收,江蘇,嘉興,不知道是不是
個(gè)體戶查賬增收月開(kāi)10萬(wàn),如果成本沒(méi)有10萬(wàn),產(chǎn)生了利潤(rùn),要繳稅嗎
你好,有的地方有,只是越來(lái)越少了而已。 是的,查賬的按利潤(rùn)。