你好,具體的政策得看你們當(dāng)?shù)氐木唧w情況,一般都是當(dāng)?shù)囟悇?wù)來(lái)規(guī)定的。
老師,個(gè)體戶核定征收,一季度3萬(wàn),如果這個(gè)季度開(kāi)了10萬(wàn),超出了核定征收的金額,這種要不要交稅呢,稅率是好多呢。但是小規(guī)模現(xiàn)在有優(yōu)惠政策,一季度是30萬(wàn)不交稅,這個(gè)到底是依據(jù)哪個(gè)呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶現(xiàn)在稅務(wù)局核定的是每月3萬(wàn)的的核定征收.那我一個(gè)月如果開(kāi)票超過(guò)9萬(wàn)但一個(gè)季度不超過(guò)45萬(wàn),會(huì)變成查賬征收嗎?
您好老師,想了解一下武漢個(gè)體戶還有核定征收的政策嗎?(固定每年給多少稅,超過(guò)了也還是這個(gè)稅)
老師我這邊個(gè)體戶申報(bào)的時(shí)候看到核定征收核定金額是一個(gè)季度9萬(wàn),這跟現(xiàn)在政策說(shuō)的一個(gè)季度45萬(wàn)免征沖突嗎,我這個(gè)一個(gè)月發(fā)票能開(kāi)超過(guò)9萬(wàn)
老師您好,我們是個(gè)體工商戶,政策上不是說(shuō)月銷售額不超過(guò)10萬(wàn),一季度不超過(guò)30萬(wàn)不是免稅嗎?為什么我們稅務(wù)專管員說(shuō)我們的核定額度每月只有3萬(wàn),一個(gè)季度9萬(wàn),我們一個(gè)季度開(kāi)了20多萬(wàn),超過(guò)太多了,變成了查賬征收呢?查賬征收說(shuō)要我們交20%的個(gè)稅?政策上說(shuō)的月銷售額10萬(wàn)和專管員說(shuō)的定額3萬(wàn)有什么區(qū)別?
關(guān)于增值稅的問(wèn)題; 計(jì)提的時(shí)候, 借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”。 繳納的時(shí)候 借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”, 貸記“銀行存款” 那這樣應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)一直掛著余額,還需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師我想請(qǐng)教下個(gè)體戶平價(jià)轉(zhuǎn)租商鋪要交個(gè)人所得稅嗎?他沒(méi)有利潤(rùn)呀,是他租了物業(yè)的房子,他一個(gè)人用不了那么大的面積,轉(zhuǎn)租給我們,價(jià)錢是跟物業(yè)給他的價(jià)錢,現(xiàn)在是們想叫他開(kāi)房租發(fā)票給我們,他肯定是不想開(kāi)票的, 我們想?yún)f(xié)商叫他開(kāi)票稅錢我們出,看下他要不要交個(gè)稅
老師在初建賬套時(shí)候,根據(jù)上月的科目余額表數(shù)據(jù)如何填下面這幾個(gè)話框的數(shù)據(jù)???
離職后發(fā)現(xiàn)員工的個(gè)稅沒(méi)扣怎么辦?
你好,發(fā)工資分兩部分,一部分打卡里,一部分發(fā)現(xiàn)金,現(xiàn)金部分有40萬(wàn),但是這40萬(wàn)沒(méi)有入賬。如果再起個(gè)勞務(wù)戶,這40萬(wàn)按勞務(wù)支出,有勞務(wù)票。每年能節(jié)省多少稅錢
總公司欠的有錢,分公司會(huì)有影響嗎,
我們是醫(yī)藥公司,拉貨的板車90元記入什么科目
上月多繳增值稅,下個(gè)月再抵扣回來(lái),現(xiàn)在賬上未繳增值稅在借方,那賬上需要怎樣處理,分錄怎么做?
2.下列有關(guān)了解固有風(fēng)險(xiǎn)因素的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是(A )。C A.了解被審計(jì)單位及其環(huán)境和適用的財(cái)務(wù)報(bào)告編制基礎(chǔ),有助于注冊(cè)會(huì)計(jì)師識(shí)別可能導(dǎo)致認(rèn)定易于發(fā)生錯(cuò)報(bào)的固有風(fēng)險(xiǎn)因素 老師編制基礎(chǔ)會(huì)影響報(bào)表層面和認(rèn)定層兩方面嗎
老師,實(shí)收資本是按月月申報(bào)印花稅,還是報(bào)一次就行
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員