同學(xué),你好 經(jīng)營租賃,動產(chǎn)租賃
老師您好,我們公司主要是廣告公司,負(fù)責(zé)給客戶提供噴繪寫真桁架搭建物料制作,安裝,舞臺燈光音箱設(shè)備租賃等服務(wù),現(xiàn)在對方說我們提供的服務(wù)需要在發(fā)票備注進行備注。但是我查了一下我們好像不屬于需要備注的特殊情形。
租賃設(shè)備帶司機屬于什么服務(wù)?
運輸設(shè)備的租賃 只租賃設(shè)備和配備人員 分別屬于什么服務(wù),使用多少的稅率
公司是小微企業(yè)主營劇場租賃服務(wù),客戶來開會,培訓(xùn)后會有演出等活動,活動中會涉及場地租賃,水電費,空調(diào)費,還有燈光音響設(shè)備租賃事項,客戶來又開會又演出的話,能會議服務(wù)3%核算么?還是要統(tǒng)一成場地租賃5%核算?那種核算更好
租賃設(shè)備,租賃期到后就不收回屬于什么
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
將以上的設(shè)備租賃出去后開票,開票項目中的稅收編碼選哪一個?老師應(yīng)該不是經(jīng)營租賃中的動產(chǎn)租賃
同學(xué),你好 經(jīng)營租賃是大類。后面的名字是你自己輸入的,比如:經(jīng)營租賃*攝像機租賃