你好,可以的操作沒(méi)問(wèn)題,委托收款。
我們公司把款預(yù)付給了甲公司記預(yù)付賬款,由于某種原因未收到?jīng)]收到貨物,又從另外一家采購(gòu)的貨物記了應(yīng)付賬款,這樣我們?nèi)铱梢院炗喴粋€(gè)三方抹賬協(xié)議嗎?如果簽訂了抹賬協(xié)議我們公司,我們公司會(huì)違反三流一致的要求嗎?
你好,老師,我們有2個(gè)公司AB,,比如說(shuō)A欠C(\'C是供應(yīng)商,C欠B,但是C不付貨款,我們A和B公司互開(kāi)發(fā)票沖貨款,然后三方寫(xiě)份沖款協(xié)議,可以的嗎?
采購(gòu)原材料,兩個(gè)供應(yīng)商,同一個(gè)法人,我們付款給對(duì)方B 付款,最終付到A公司了,可以讓對(duì)方寫(xiě)個(gè)代收協(xié)議么?是否就不需對(duì)方退款我們?cè)僦匦麓蚩盍耍?/p>
我們和供應(yīng)商簽合同付款后供應(yīng)商不能供貨了,然后他把錢(qián)轉(zhuǎn)給了另一個(gè)公司,讓另一個(gè)給我們供貨,我們后續(xù)簽合同就是另外一家,但是第一家的錢(qián)不退回了,現(xiàn)在又另一家給我們發(fā)貨開(kāi)發(fā)票,這種如果他們兩家寫(xiě)個(gè)代收協(xié)議,這種稅法上說(shuō)的通嗎 老師
因?yàn)椴少?gòu)給錯(cuò)賬戶打到供應(yīng)商兄弟公司,因?yàn)樾值芄静荒芴岣呷絽f(xié)議,現(xiàn)在兄弟公司將款退回給我們,我們重新支付給供應(yīng)商,這樣操作可以嗎,收款摘要,收到某某退回貨款(賬號(hào)有誤打錯(cuò)款),這樣可以嗎
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
如果后面還是已原來(lái)公司收款的,現(xiàn)在寫(xiě)第三方不妥吧,出納是老板娘來(lái)的,我估計(jì)她會(huì)不同意的,所以我回復(fù)了不可以,她都很標(biāo)準(zhǔn)的定義的
你好,能夠跟合同上面的一致就保持一致,實(shí)在不行才做三方代收