您好,其他應(yīng)收款,要么做分紅,要么轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,但不能抵稅
老師 早上好 我家企業(yè) 實收資本是0,其他應(yīng)付款-法人 掛帳太多,是否可以轉(zhuǎn)入實收資本
企業(yè)注銷賬面怎么調(diào)整 一直處于虧損五百多萬 資產(chǎn)負債表預(yù)付賬款53萬 其他應(yīng)收款100萬 其他應(yīng)付款680萬 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付大部分掛的個人
老師,企業(yè)欠老板的錢掛在其他應(yīng)付款200萬,現(xiàn)在企業(yè)想注銷,其他應(yīng)付款如何平賬?可以將其轉(zhuǎn)增實收資本嗎?
老師好,個獨企業(yè),2022年轉(zhuǎn)成查賬征收時,轉(zhuǎn)法人的款,當(dāng)時做的都是借款,現(xiàn)在公司要注銷,應(yīng)收應(yīng)付賬款都平了,唯獨其他應(yīng)收賬款-法人有100萬,這個100萬就怎么掛著注銷,還是怎么處理,將其他應(yīng)收平掉后再注銷
老師,您好,請問,我們公司注銷需要查賬,目前現(xiàn)金掛賬100w,其他應(yīng)收-法人,也有掛賬100w,但是實收資本(實繳)有300w。我可不可以 借:實收資本 200w 貸:現(xiàn)金 100w 其他應(yīng)收-法人 100w。。這樣把科目沖抵。
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
法人欠款可以轉(zhuǎn)營業(yè)外支出嗎
是的,相當(dāng)于是壞賬,收不回來
不能抵稅,要調(diào)增的
賬上實收資本怎么處理
賬上有錢就退給法人就可以,沒錢就不用管
資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)不用清零嗎
不用,清不了0的,未分配和銀行存款肯定有數(shù)字