您好,先征求老板的意見,老板同意您再轉(zhuǎn)
老師 早上好 我家企業(yè) 實收資本是0,其他應(yīng)付款-法人 掛帳太多,是否可以轉(zhuǎn)入實收資本
其他應(yīng)付款,貸方法人是否可以直接轉(zhuǎn)成實收資本
老師,法人頭上掛的其他應(yīng)付款很多可以轉(zhuǎn)增實收資本嗎
企業(yè)目前沒有實收資本,法人用其他應(yīng)付款掛往來核算,等到需要做實收資本的時候,其他應(yīng)付款可以直接轉(zhuǎn)實收資本嗎?借:其他應(yīng)付款 法人 貸:實收資本
老師好,公司賬上法人有其他應(yīng)付款掛著的可以轉(zhuǎn)實收資本嗎
開了發(fā)票還沒有提供服務(wù),怎么確認收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因為最終應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因為最終預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
嗯呢 同意 老板讓我問問 掛賬有點多 實收資本是0 是不是可以轉(zhuǎn)到實收資本上 現(xiàn)在掛賬 其他應(yīng)付款1000多萬了 這么轉(zhuǎn)有啥說道嗎
您好,可以轉(zhuǎn)為實收資本,借其他應(yīng)付款貸實收資本
老師 這1000多萬 是先轉(zhuǎn)500 還是一次轉(zhuǎn)呢 這會不會出現(xiàn)什么風(fēng)險呢
您好,按照實際的金額轉(zhuǎn)就可以,老板同意轉(zhuǎn)多少你就轉(zhuǎn)多少,這個金額轉(zhuǎn)大一點風(fēng)險沒有,