您好,沖回去年確認(rèn)收入的分錄,再按發(fā)票寫分錄,一正一負(fù),科目一樣,不影響本月的損益
老師,你好,去年確認(rèn)了一筆未開票收入,報(bào)了稅,未開票,今年補(bǔ)票,今年這筆收入該怎么做賬呢?
請問老師,假如今年發(fā)現(xiàn)去年有未開票收入未入賬,補(bǔ)錄到今年,要怎么做分錄呢
請問老師,砂石公司去年確認(rèn)了未開票收入,今年開去年的發(fā)票,那今年要怎么做賬呢?
老師,請問,去年確認(rèn)過未開票收入,并且已交稅。今年客戶讓補(bǔ)開發(fā)票,那么之前申報(bào)的未開票收入如何處理呢
老師,請問我們?nèi)ツ暧幸还P未開票收入20萬,在今年2月開的增值稅發(fā)票,去年報(bào)稅時(shí)20萬收入報(bào)到未開票收入的,今年做賬和報(bào)稅應(yīng)該怎么做
老師,股東有股份但是沒有實(shí)際投資份額,轉(zhuǎn)讓股份現(xiàn)在需要去大廳辦理?
老師您好,我想問您一下,如果說員工被公司辭退了,需要怎樣做才能確保自己能拿到失業(yè)金?您能詳細(xì)的說一下流程嗎
比如投產(chǎn)生產(chǎn)160個(gè),生產(chǎn)出有155個(gè)是良品,5個(gè)不良品。然后把5個(gè)不良品返修好,這返修工時(shí)算生產(chǎn)工時(shí)嗎
2024年10月底成立,公司剛成立時(shí)的章程股權(quán)認(rèn)繳比例50:50,實(shí)繳是按62.5:37.5轉(zhuǎn)入投資款,37.5是11月到賬,62.5是今年1月到賬,7月辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,改如何操作(小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)的)
老師 會計(jì)主管擔(dān)任出納工作內(nèi)容 付款合理嗎
您好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,建筑裝修,現(xiàn)在是包工包料,開發(fā)票項(xiàng)目名稱開什么?
一家企業(yè)進(jìn)飼料養(yǎng)牛賣牛糞,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,牛和牛糞分?jǐn)偙壤话闶嵌嗌伲磕囊粋€(gè)比重大一些?
給國外供應(yīng)商代扣代繳了一筆增值稅和所得稅,增值稅認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)那里頁面,什么時(shí)候顯示出來呀?國內(nèi)公司承擔(dān)的稅費(fèi),所得稅是直接做成本里嗎?
老師,一般納稅人,不開票價(jià)為20萬的產(chǎn)品?,F(xiàn)在客戶讓開票,只加3個(gè)點(diǎn),這樣夠嗎
請問老師,現(xiàn)在給員工發(fā)福利還視同銷售么
不用進(jìn)以前年度損益嗎
您好,不用的,這個(gè)科目是要更正以前年度年報(bào)的,我們的2個(gè)分錄不影響損益,
就是沖銷以前的分錄 重新做一遍是這樣嗎老師?
您好,是的哦,就是這樣做分錄的
老師那報(bào)稅的時(shí)候有影響嗎
您好,沒有影響,申報(bào)未開票收入負(fù),開票是自動(dòng)讀入的,正常報(bào)稅,25年有申報(bào)未開票收入么,本年度累計(jì)大于等于0才能申報(bào)成功的
老師沒太明白 您能再詳細(xì)說說嘛 25年有申報(bào)過未開票收入的
?您好,就是這樣申報(bào)和入賬的,未開票確認(rèn)收入月:先申報(bào)未開票收入(正),下次開票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),本年度累計(jì)未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù),不用交增值稅的。 ?分錄:借:應(yīng)收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) ?開票月就是原來分錄復(fù)制,本月沖回原來一個(gè)負(fù)按發(fā)票的一個(gè)正,2分錄 ? 借:應(yīng)收賬款(負(fù)) ?貸:未開票收入(負(fù)) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(負(fù)) ? 借:應(yīng)收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) 收入確認(rèn)的原則不以開具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用
老師是這個(gè)意思嗎?就是我重新開票的數(shù)額(正),會在今年的未開票收入里抵消(負(fù))
您好,是的,您和我的理解是一樣的哦
那我能理解了老師 謝謝您
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!