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Q

老師好 想問下 去年的一筆收入 按照未開票收入入賬 今年要求補(bǔ)開發(fā)票 請問如何做賬呢

2025-07-18 07:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-18 07:47

您好,沖回去年確認(rèn)收入的分錄,再按發(fā)票寫分錄,一正一負(fù),科目一樣,不影響本月的損益

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快賬用戶7164 追問 2025-07-18 07:48

不用進(jìn)以前年度損益嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-18 07:49

您好,不用的,這個(gè)科目是要更正以前年度年報(bào)的,我們的2個(gè)分錄不影響損益,

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快賬用戶7164 追問 2025-07-18 07:49

就是沖銷以前的分錄 重新做一遍是這樣嗎老師?

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齊紅老師 解答 2025-07-18 07:50

您好,是的哦,就是這樣做分錄的

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快賬用戶7164 追問 2025-07-18 07:52

老師那報(bào)稅的時(shí)候有影響嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-18 07:53

您好,沒有影響,申報(bào)未開票收入負(fù),開票是自動(dòng)讀入的,正常報(bào)稅,25年有申報(bào)未開票收入么,本年度累計(jì)大于等于0才能申報(bào)成功的

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快賬用戶7164 追問 2025-07-18 07:55

老師沒太明白 您能再詳細(xì)說說嘛 25年有申報(bào)過未開票收入的

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齊紅老師 解答 2025-07-18 07:55

?您好,就是這樣申報(bào)和入賬的,未開票確認(rèn)收入月:先申報(bào)未開票收入(正),下次開票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),本年度累計(jì)未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù),不用交增值稅的。 ?分錄:借:應(yīng)收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) ?開票月就是原來分錄復(fù)制,本月沖回原來一個(gè)負(fù)按發(fā)票的一個(gè)正,2分錄 ? 借:應(yīng)收賬款(負(fù)) ?貸:未開票收入(負(fù)) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(負(fù)) ? 借:應(yīng)收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) 收入確認(rèn)的原則不以開具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用

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快賬用戶7164 追問 2025-07-18 08:43

老師是這個(gè)意思嗎?就是我重新開票的數(shù)額(正),會在今年的未開票收入里抵消(負(fù))

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齊紅老師 解答 2025-07-18 08:44

您好,是的,您和我的理解是一樣的哦

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快賬用戶7164 追問 2025-07-18 08:44

那我能理解了老師 謝謝您

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齊紅老師 解答 2025-07-18 08:45

?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!

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