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購入材料一批,價(jià)款 50 000 元,增值稅 6 500 元,材料未到,款項(xiàng)用銀行存款支付。 4、上述材料已到,按其實(shí)際采購成本入賬。怎么算分錄
公司購進(jìn)材料7萬元其中4萬元貨款已通過銀行支付其余貨款尚未支付 我這樣分錄: 借原材料7萬,貸原材料4萬,應(yīng)付支付3萬 這樣分錄對嗎?不對的話該怎么分錄
購買材料,價(jià)款50000元.增值稅額8500元.用銀行存款支付35000元,同時(shí)沖銷預(yù)付款15000元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
以銀行存款預(yù)付丙材料50 000元。采購預(yù)付貨款的材料,增值稅專用發(fā)票上注明款項(xiàng)共計(jì)7 910 000元(增值稅稅率13%)。沖銷原預(yù)付貨款50 000元,不足部分以銀行存款支付。同時(shí)以銀行存款支付材料的運(yùn)雜費(fèi)1 000元,材料到達(dá)后驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本。 會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師您好,購買原材料開票金額是10.3元,實(shí)際銀行付款10元,怎么做分錄?
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬,??顚S?,分錄怎么做?
老師,您好,我們是軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產(chǎn)品10050元,接賬過來就是有的了,但實(shí)際庫存是沒有,不存在有存貨,現(xiàn)在需要調(diào)賬,請問老師這里怎么調(diào)呀?可以寫下分錄嗎?
我們是建筑工程有限公司 承接的工程里給安了幾臺(tái)空調(diào) 空調(diào)發(fā)票可以開嗎
老師:法院拍賣的廠房,收到成交確認(rèn)書,還沒有辦證,會(huì)計(jì)分錄怎么記?
這道題三個(gè)問都是在匯算清繳之前,為什么所得稅調(diào)整的時(shí)候不是用借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整?
老師,這個(gè)普票的備注處必須要寫上銷售方和購買方銀行地址等信息嗎?
131題,請問老師從成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,,原成本法后續(xù)計(jì)量凈利潤不需要調(diào)整賬面啊
老師 有限責(zé)任公司要注銷 資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤60多萬,這個(gè)問題有什么好的解決方案嗎?
老師,現(xiàn)在領(lǐng)紙質(zhì)發(fā)票,需要戴什么東西嗎?
老師,我們是一般納稅人,個(gè)體戶開了張免稅香煙普票給我們,我們可以用嗎,應(yīng)該要開有稅率的吧
您好,預(yù)付時(shí),借:預(yù)付賬款 - 張三 3000,貸:銀行存款 3000;實(shí)際購買材料時(shí),借:原材料 2500、應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)500,貸:預(yù)付賬款 - 張三 3000。