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我想問下我們公司是生產(chǎn)型做打印耗材的,公司產(chǎn)品型號很多,我們公司現(xiàn)在用的是進銷存軟件,我現(xiàn)在財務(wù)做賬就遇到一個問題,產(chǎn)品型號太多幾千個,如果在財務(wù)系統(tǒng)一個個入庫工作量非常大,有什么好的簡便的方法來做庫存的賬務(wù)。
老師,我公司是一般納稅人的銷售公司,銷售的貨物很雜亂零散,外賬給財務(wù)公司做,內(nèi)賬用管家婆處理進銷存。對于外賬上的進銷存,我也需要建一個賬套來做嗎?這樣的工作量很大,對于處理外賬庫存有什么更好的方法嗎?或者我最好怎么做?
老師你好,我公司合并購買了一家公司,這家公司也是我公司和另外兩家合伙投資的,這家公司沒有賬務(wù),實際上有銀行應(yīng)收和庫存,想問下合并回來后有部分庫存商品重復(fù)了,這個該怎么調(diào)整入庫?
老師,老板新收購一家公司,他們的外賬太亂太假了,賬上往來賬太多了,固定資產(chǎn)與實際也有很多不符,賬上庫存數(shù)比較多,實際不存在,我想重新建賬,但是不知道怎么做,除了房產(chǎn)和土地是真實存在的,其他的都很假,實際也有部分緩交的稅款未交
老師,如果之前公司都是代理記賬那做的賬,沒有做庫存商品,現(xiàn)在公司實際上有庫存商品,之前進貨沒有要票,也賣的有貨,最近采購才要了發(fā)票,想做正規(guī),現(xiàn)在庫存這塊怎么處理比較好?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請問一下建筑公司工程項目工傷保險怎樣申報?計稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會計的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個子丁公司給了相關(guān)實收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實收資本的等資料的合并報表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個子公司合并報表嘛,不會是多個嘛,如果是多個,是不是分開做合并報表, 子公司A一個;子公司B一個這樣做
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
您好, 入職新公司先了解過往經(jīng)歷、組織架構(gòu)、人事關(guān)系等,方便后續(xù)處理。整理舊的會計憑證、賬簿、報表及銀行流水、合同等資料。核對賬套和網(wǎng)銀余額,不符的編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。實地盤點存貨和固定資產(chǎn),與客戶、供應(yīng)商核對往來款項,查明差異原因。匯總一下有多少科目的差異,一定先與領(lǐng)導(dǎo)溝通,匯報現(xiàn)狀,確認處理亂賬是否屬于職責(zé)范圍,做好調(diào)整的方案(資產(chǎn)和負債的往來差異悄悄對沖一些,實在不能賬面調(diào)節(jié)的,應(yīng)付不付確認為營業(yè)外收入,應(yīng)收而收不到確認為營業(yè)外支出), 得到領(lǐng)導(dǎo)批準后,根據(jù)盤點結(jié)果,調(diào)整錯誤賬目,確保賬實一致。如有必要,建立新賬套,清晰區(qū)分新舊賬務(wù)。最后制定財務(wù)管理制度和流程,防止亂賬再次發(fā)生。后期持續(xù)監(jiān)督與改進,定期檢查財務(wù)數(shù)據(jù),及時糾正問題,提升財務(wù)管理水平,體現(xiàn)我們與前任的不一樣和專業(yè)性。