您好,收購(gòu)時(shí)點(diǎn)對(duì)方的報(bào)表是什么樣子?
老師,一個(gè)公司跟我們打官司,律師代理費(fèi)他先付給律師事務(wù)所了,所以這律師費(fèi)的發(fā)票也是開到他公司去了,現(xiàn)在官司結(jié)束了,法院判決這律師費(fèi)由我們來(lái)承擔(dān),我們要把這律師費(fèi)又付給起訴我們的這個(gè)公司,但我們款付了,又取不到發(fā)票怎么辦
法人轉(zhuǎn)入對(duì)公投資款,繳納印花稅,是在實(shí)繳后15日內(nèi)申報(bào)印花稅并實(shí)繳嗎?
有老師能幫解決問題嗎
請(qǐng)問老師企業(yè)未分配利潤(rùn)和累計(jì)未彌補(bǔ)虧損有勾稽關(guān)系嗎?
外賬24年對(duì)公借了一筆2萬(wàn),內(nèi)賬沒有把對(duì)公單獨(dú)弄出來(lái),沒有做短期借款,利息也是做了營(yíng)業(yè)外支出,只做了出納給的現(xiàn)金,那么這個(gè)月出納把本金和利息都返了內(nèi)賬我都做營(yíng)業(yè)外支出嗎?
我問一下,公司借出去的錢,是給關(guān)聯(lián)方公司的,是不收利息的借款,這有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,一定要收利息嗎?
請(qǐng)問老師,如果我想結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬(wàn),毛利率是25%,對(duì)應(yīng)的開票收入就是66萬(wàn),是嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以直接從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到法人名下嗎,用交個(gè)人所得稅嗎
你好老師,請(qǐng)問如果收到上一年多交的增值稅和附加稅退稅,要怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們跟A合作,每月付給他們提點(diǎn),3月份的收益因?yàn)榻痤~沒有確定,當(dāng)時(shí)就沒有做賬,直到5月份才敲定金額,那我是不是把這個(gè)費(fèi)用做到5月份?
您好,您說的重復(fù)是什么意思?
老師,對(duì)方公司沒有建賬
就是我公司購(gòu)買回來(lái)的合伙公司庫(kù)存中包含我公司的庫(kù)存
該怎么調(diào)整庫(kù)存和收回來(lái)的銀行和應(yīng)收
您好,那您需要讓對(duì)方建賬
您好,那您需要讓對(duì)方建賬,明確各個(gè)主體資產(chǎn)負(fù)債關(guān)系
老師,合并后對(duì)方公司就不存在了,能不能用分錄做
對(duì)方庫(kù)存商品、銀行余額、應(yīng)收現(xiàn)在已盤點(diǎn)有數(shù)據(jù)
您好,是可以的,但前提是對(duì)方得有賬
您好,您是吸收合并合并對(duì)方?
是的,老師,能說一下調(diào)整分錄嗎
我公司460萬(wàn)買了1660噸庫(kù)存,其中包含我單位有762噸庫(kù)存,對(duì)方有存款66萬(wàn),應(yīng)收10萬(wàn)。
您好,借資產(chǎn)科目,貸負(fù)債科目,貸銀行存款,長(zhǎng)期股權(quán)投資,資本公積(差額)
老師,就是先前合伙現(xiàn)在收回自己做了,不涉及長(zhǎng)投
您好,那您就不是吸收合并,吸收合并是需要對(duì)方注銷
您好,這就不對(duì)了,自己的庫(kù)存不需要購(gòu)買?
主要這部分庫(kù)存我公司前期已確認(rèn),合伙公司那邊業(yè)務(wù)合作,盤點(diǎn)確認(rèn)時(shí)候把這部分也計(jì)算進(jìn)去了,所以現(xiàn)在要調(diào)整出去
您好,那您就重新編制被收購(gòu)公司財(cái)務(wù)報(bào)表
庫(kù)存這部分的差額和單價(jià)怎么調(diào)整,可以參照母子公司的存貨抵消做嗎?
您好,不是,您根據(jù)被收購(gòu)公司盤點(diǎn)的資產(chǎn)負(fù)債表科目確認(rèn),差異調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表
沒有其他方法了嗎?那個(gè)公司已經(jīng)解散,前期也沒有財(cái)務(wù)
做內(nèi)賬用,就那點(diǎn)數(shù)據(jù)
您好,是的,這樣做才是標(biāo)準(zhǔn)處理
合并庫(kù)存沒銷售。您可以告知下分錄嗎?
您好,是哪個(gè)合并方式?
您好,是吸收合并還是控股合并?