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老師你好,我公司合并購(gòu)買了一家公司,這家公司也是我公司和另外兩家合伙投資的,這家公司沒有賬務(wù),實(shí)際上有銀行應(yīng)收和庫(kù)存,想問下合并回來(lái)后有部分庫(kù)存商品重復(fù)了,這個(gè)該怎么調(diào)整入庫(kù)?

2022-02-15 06:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-15 06:52

您好,收購(gòu)時(shí)點(diǎn)對(duì)方的報(bào)表是什么樣子?

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齊紅老師 解答 2022-02-15 06:53

您好,您說的重復(fù)是什么意思?

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快賬用戶9475 追問 2022-02-15 07:03

老師,對(duì)方公司沒有建賬

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快賬用戶9475 追問 2022-02-15 07:04

就是我公司購(gòu)買回來(lái)的合伙公司庫(kù)存中包含我公司的庫(kù)存

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快賬用戶9475 追問 2022-02-15 07:05

該怎么調(diào)整庫(kù)存和收回來(lái)的銀行和應(yīng)收

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齊紅老師 解答 2022-02-15 07:18

您好,那您需要讓對(duì)方建賬

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齊紅老師 解答 2022-02-15 07:18

您好,那您需要讓對(duì)方建賬,明確各個(gè)主體資產(chǎn)負(fù)債關(guān)系

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快賬用戶9475 追問 2022-02-15 07:19

老師,合并后對(duì)方公司就不存在了,能不能用分錄做

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快賬用戶9475 追問 2022-02-15 07:20

對(duì)方庫(kù)存商品、銀行余額、應(yīng)收現(xiàn)在已盤點(diǎn)有數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2022-02-15 07:25

您好,是可以的,但前提是對(duì)方得有賬

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齊紅老師 解答 2022-02-15 07:25

您好,您是吸收合并合并對(duì)方?

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快賬用戶9475 追問 2022-02-15 07:30

是的,老師,能說一下調(diào)整分錄嗎

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快賬用戶9475 追問 2022-02-15 07:32

我公司460萬(wàn)買了1660噸庫(kù)存,其中包含我單位有762噸庫(kù)存,對(duì)方有存款66萬(wàn),應(yīng)收10萬(wàn)。

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齊紅老師 解答 2022-02-15 07:33

您好,借資產(chǎn)科目,貸負(fù)債科目,貸銀行存款,長(zhǎng)期股權(quán)投資,資本公積(差額)

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快賬用戶9475 追問 2022-02-15 07:39

老師,就是先前合伙現(xiàn)在收回自己做了,不涉及長(zhǎng)投

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齊紅老師 解答 2022-02-15 07:40

您好,那您就不是吸收合并,吸收合并是需要對(duì)方注銷

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齊紅老師 解答 2022-02-15 07:40

您好,這就不對(duì)了,自己的庫(kù)存不需要購(gòu)買?

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快賬用戶9475 追問 2022-02-15 07:46

主要這部分庫(kù)存我公司前期已確認(rèn),合伙公司那邊業(yè)務(wù)合作,盤點(diǎn)確認(rèn)時(shí)候把這部分也計(jì)算進(jìn)去了,所以現(xiàn)在要調(diào)整出去

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齊紅老師 解答 2022-02-15 07:52

您好,那您就重新編制被收購(gòu)公司財(cái)務(wù)報(bào)表

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快賬用戶9475 追問 2022-02-15 07:52

庫(kù)存這部分的差額和單價(jià)怎么調(diào)整,可以參照母子公司的存貨抵消做嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-15 07:53

您好,不是,您根據(jù)被收購(gòu)公司盤點(diǎn)的資產(chǎn)負(fù)債表科目確認(rèn),差異調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表

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快賬用戶9475 追問 2022-02-15 07:54

沒有其他方法了嗎?那個(gè)公司已經(jīng)解散,前期也沒有財(cái)務(wù)

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快賬用戶9475 追問 2022-02-15 07:55

做內(nèi)賬用,就那點(diǎn)數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2022-02-15 07:55

您好,是的,這樣做才是標(biāo)準(zhǔn)處理

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快賬用戶9475 追問 2022-02-15 07:57

合并庫(kù)存沒銷售。您可以告知下分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-15 07:59

您好,是哪個(gè)合并方式?

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齊紅老師 解答 2022-02-15 07:59

您好,是吸收合并還是控股合并?

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