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請問非房企業(yè)轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn),機(jī)構(gòu)所在地繳納稅款=賣房款/1.09*0.09-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳稅款,減去進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是購買時(shí)已經(jīng)抵扣還是未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅?

2025-07-16 12:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-16 12:59

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是你單位收到的專票。你之前購買房屋的時(shí)候,這個(gè)發(fā)票沒有抵扣的話,那就是用這個(gè)房屋的發(fā)票就行。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不僅是房屋的,還可以是其他的,只要是生產(chǎn)辦公用的就行。

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快賬用戶5564 追問 2025-07-16 13:01

也就是說,當(dāng)時(shí)購買房子時(shí),如果房款進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,此時(shí)就不能減它了是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-16 13:03

是的對的,是這個(gè)意思。

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快賬用戶5564 追問 2025-07-16 13:06

我咋搜網(wǎng)上說是,已經(jīng)抵扣了的此時(shí)可以減呢???

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齊紅老師 解答 2025-07-16 13:11

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)提過了,你要填寫到哪里去在抵扣以次哪有這樣的好事?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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