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老師,稅務(wù)來檢查加油站,23年我們進(jìn)了12萬的水是拿來送的,但是現(xiàn)在他們要求我們做視同銷售收入。請問我們應(yīng)該怎樣做分錄呢?

2025-07-16 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-16 08:58

你好,這個(gè)按稅法確實(shí)需要視同銷售。 這個(gè)月銷售費(fèi)用貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶5082 追問 2025-07-16 09:01

當(dāng)時(shí)我拿到這個(gè)發(fā)票做借:銷售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款了,現(xiàn)在要求做們做視同銷售,怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-07-16 09:03

你好,你紅字沖減,然后借庫存商品,貸銀行存款 借其他業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 借銷售費(fèi)用貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶5082 追問 2025-07-16 11:53

這是23年發(fā)生的,現(xiàn)在怎么做?進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了

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齊紅老師 解答 2025-07-16 11:54

你好,這樣的,其實(shí)建議你問下稅務(wù)局看他們是要求你們調(diào)到現(xiàn)在,還是讓你更正之前的。

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快賬用戶5082 追問 2025-07-16 11:55

120000元,120000/1.13=106194.6902655*0.13=13805.3097345銷售費(fèi)106194.69進(jìn)項(xiàng)13805.32貸銀行存款120000當(dāng)時(shí)這么做的

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快賬用戶5082 追問 2025-07-16 11:56

現(xiàn)在說這要視同銷售,麻煩老師把完整分錄做一下,需要怎么調(diào)整,把數(shù)據(jù)帶進(jìn)分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-16 12:01

借庫存商品106194.69 貸銷售費(fèi)用 然后借銷售費(fèi)用120000,貸庫存商品106194.69 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額13805.32 這樣就可以了。當(dāng)做不賺錢的做法。

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快賬用戶5082 追問 2025-07-16 12:04

他們要我們做收入,10%利潤

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齊紅老師 解答 2025-07-16 12:08

您好,借銷售費(fèi)用132000,貸其他業(yè)務(wù)收入116814.16 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額15185.84 然后借其他業(yè)務(wù)成本106194.69 貸庫存商品106194.69

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快賬用戶5082 追問 2025-07-16 12:17

在23年的時(shí)候已經(jīng)做到銷售費(fèi)用確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)?,F(xiàn)在是調(diào)以前年度的。

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快賬用戶5082 追問 2025-07-16 12:17

老師你這樣做的話,其他業(yè)務(wù)收入那不是確認(rèn)成今年的了嗎?

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快賬用戶5082 追問 2025-07-16 12:17

意思就是說,這一筆收入應(yīng)該在二三年的時(shí)候確認(rèn)了。

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齊紅老師 解答 2025-07-16 13:27

你好,所以我上面一直說你要先跟稅務(wù)局確認(rèn)??此麄兪且竽銈冋{(diào)到現(xiàn)在,還是讓你更正之前的。

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快賬用戶5082 追問 2025-07-16 15:02

調(diào)整之前的賬哦,因?yàn)槎惪顝?3年算起

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齊紅老師 解答 2025-07-16 15:03

你好,如果是這樣,你就將上面的損益類科目用以前年度損益調(diào)整。損益類的,都用以前年度損益調(diào)整 借銷售費(fèi)用132000,貸其他業(yè)務(wù)收入116814.16 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額15185.84 然后借其他業(yè)務(wù)成本106194.69 貸庫存商品106194.69

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你好,這個(gè)按稅法確實(shí)需要視同銷售。 這個(gè)月銷售費(fèi)用貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2025-07-16
您好,借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:主營業(yè)務(wù)成本? ?貸:庫存商品? (買了就贈(zèng)送也不入固定資產(chǎn)了
2023-05-17
同學(xué)你好 按照明細(xì)來出
2022-01-20
您好,24年計(jì)提這個(gè)費(fèi)用,讓代理商在25年我們匯繳前開這個(gè)發(fā)票給我們,這樣雙方的賬都平了
2025-01-12
你好;? ? ?1.? 先描述下你們跟門診之間是什么業(yè)務(wù)的; 才好判斷? 你這個(gè)科目怎么走? ?
2023-03-09
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