你好,這個(gè)按稅法確實(shí)需要視同銷售。 這個(gè)月銷售費(fèi)用貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
我想咨詢一下單位屬于貿(mào)易行業(yè),之前我們單位椒直接外購商品,然后形成我公司的主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在我們還是外購?fù)瑯拥牡纳唐罚俏覀兡贸鰜硪徊糠稚唐穪磉M(jìn)行委托加工成另外一種商品,然后銷售的話,直接采購進(jìn)來銷售的分錄怎么做?然后經(jīng)過加工之后的另一種商品應(yīng)該怎么做分錄?
您好,向客戶免費(fèi)贈(zèng)送我們公司購進(jìn)的設(shè)備,但是按年收取服務(wù)費(fèi)。我們只確認(rèn)了服務(wù)費(fèi)收入,現(xiàn)在稅局要求視同銷售,那我視同銷售時(shí)怎么做分錄么?借方寫什么科目呢
老師我們公司的有發(fā)樣品給客服,是不是要做視同銷售呀!這個(gè)邊是銷售那邊給我財(cái)務(wù)的,可以做記賬憑證附件嗎?如果按照這個(gè)樣品表來做賬,這個(gè)分錄該怎么做呢?還有就是樣品里有進(jìn)口貨物是虧本的,因?yàn)橐曂N售按照我們公司銷售的平均價(jià)做為視同銷售單價(jià),所以就虧本了視同銷售,請老師把這表上的數(shù)據(jù)做樣品視同銷售的分錄給我可以嗎?謝謝!請寫帶有數(shù)字的分錄,多謝老師
你好,老師,請教我們的客戶在2024.12月計(jì)提了377358.49元的費(fèi)用(含稅金額是40萬,我們應(yīng)該在12月給他們開發(fā)票,但是由于發(fā)票額度不夠開不了,所以客戶他們預(yù)計(jì)了這筆費(fèi)用),在2024.12月賬務(wù)中我們的客戶(也是往來單位)預(yù)提了這筆費(fèi)用那我們公司應(yīng)該怎么記賬,分錄怎么做,目前款還沒轉(zhuǎn)給我們公司,如果我們不做這筆業(yè)務(wù)的話,我們公司和這個(gè)往來單位的往來就對不上,請問這個(gè)業(yè)務(wù)我該怎么做分錄,急求急求能解答的老師來回答下,謝謝
老師,我們23年給代理商的激勵(lì)費(fèi)23年12月份計(jì)提,有30萬這樣,但24年并沒有支付給他們。而是拿來抵貨款,假如激勵(lì)費(fèi)是30萬,他們訂貨80萬,那他們只需支付50萬過來就可以,正確的做法應(yīng)該是我們調(diào)整23年計(jì)提的費(fèi)用,然后24年開折扣發(fā)票30萬,但我們24年并沒有開30萬的折扣發(fā)票,而是直接開80萬的發(fā)票,現(xiàn)在24年的賬我們還沒結(jié)完,請問我現(xiàn)在該怎么調(diào)整這筆賬?
老師,個(gè)人代開的建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)需要代扣代繳個(gè)稅嗎
老師,戰(zhàn)略中的產(chǎn)業(yè),行業(yè),企業(yè)是怎么區(qū)分,有什么關(guān)系?
老師我單位給業(yè)務(wù)員配了三輛電動(dòng)車,每輛車3600,這10800我是不是可以借銷售費(fèi)用,貸銀行存款,還需要入到固定資產(chǎn)里,每月折舊嗎,謝謝老師
要當(dāng)法人,但是之前的出口退稅款還沒退下來,那之前的出口的責(zé)任屬于誰的頭上 前法人還是現(xiàn)任
存貨報(bào)損賬務(wù)處理怎么做?
老師您好,想請教一下,我付出備用金,我掛的是其他應(yīng)收款的借方。我公司其他應(yīng)收款金額有490多萬元。我們從母公司借款了500萬元,我掛了其他應(yīng)收款的貸方,這樣我的其他應(yīng)收款報(bào)表是負(fù)數(shù)的。報(bào)稅也是這樣,有影響嗎?
#提問:老師:去稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記的時(shí)候,會(huì)給一個(gè)開票的鑰匙嗎?
養(yǎng)老院設(shè)立醫(yī)療機(jī)構(gòu),請問住院、門診收入和成本如何核算。
請問資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債調(diào)了未分配利潤,資產(chǎn)對應(yīng)要調(diào)哪里?
怎么口碑班的實(shí)務(wù)串講和習(xí)題還沒有講義?老師說串講和習(xí)題要一起講,馬上開課了,還沒有上傳講義。
當(dāng)時(shí)我拿到這個(gè)發(fā)票做借:銷售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款了,現(xiàn)在要求做們做視同銷售,怎么做?
你好,你紅字沖減,然后借庫存商品,貸銀行存款 借其他業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 借銷售費(fèi)用貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
這是23年發(fā)生的,現(xiàn)在怎么做?進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了
你好,這樣的,其實(shí)建議你問下稅務(wù)局看他們是要求你們調(diào)到現(xiàn)在,還是讓你更正之前的。
120000元,120000/1.13=106194.6902655*0.13=13805.3097345銷售費(fèi)106194.69進(jìn)項(xiàng)13805.32貸銀行存款120000當(dāng)時(shí)這么做的
現(xiàn)在說這要視同銷售,麻煩老師把完整分錄做一下,需要怎么調(diào)整,把數(shù)據(jù)帶進(jìn)分錄
借庫存商品106194.69 貸銷售費(fèi)用 然后借銷售費(fèi)用120000,貸庫存商品106194.69 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額13805.32 這樣就可以了。當(dāng)做不賺錢的做法。
他們要我們做收入,10%利潤
您好,借銷售費(fèi)用132000,貸其他業(yè)務(wù)收入116814.16 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額15185.84 然后借其他業(yè)務(wù)成本106194.69 貸庫存商品106194.69
在23年的時(shí)候已經(jīng)做到銷售費(fèi)用確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)?,F(xiàn)在是調(diào)以前年度的。
老師你這樣做的話,其他業(yè)務(wù)收入那不是確認(rèn)成今年的了嗎?
意思就是說,這一筆收入應(yīng)該在二三年的時(shí)候確認(rèn)了。
你好,所以我上面一直說你要先跟稅務(wù)局確認(rèn)??此麄兪且竽銈冋{(diào)到現(xiàn)在,還是讓你更正之前的。
調(diào)整之前的賬哦,因?yàn)槎惪顝?3年算起
你好,如果是這樣,你就將上面的損益類科目用以前年度損益調(diào)整。損益類的,都用以前年度損益調(diào)整 借銷售費(fèi)用132000,貸其他業(yè)務(wù)收入116814.16 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額15185.84 然后借其他業(yè)務(wù)成本106194.69 貸庫存商品106194.69