您好,那個(gè)的話,是需要補(bǔ)10萬(wàn)的,需要
老師您好,請(qǐng)教一下,5月份跟供應(yīng)商采購(gòu)了一批原材料,總金額是50萬(wàn)元,然后5月份開(kāi)了專(zhuān)票給我們,然后到了6月份發(fā)生了退貨,退貨數(shù)是20個(gè),金額是1萬(wàn)元,那現(xiàn)在供應(yīng)商要怎么開(kāi)具發(fā)票給我們呀
開(kāi)票就開(kāi)一百萬(wàn)!六個(gè)月前開(kāi)了一張100w的發(fā)票然后這個(gè)月他們要求我們重新開(kāi)具!然后我這個(gè)月就沖紅,在重新開(kāi)具這一百萬(wàn)了!那不需要抵扣的吧
老師,就是今年4月份收到一張專(zhuān)票100萬(wàn),然后供應(yīng)商說(shuō)重新簽合同,讓我們把發(fā)票開(kāi)紅字信息表,他們把正確的發(fā)票開(kāi)給我們。然后我10月份開(kāi)了紅字信息表,如果他們不在10月份把正確的發(fā)票開(kāi)給我們,對(duì)稅會(huì)有什么影響嗎?因?yàn)闀?huì)計(jì)說(shuō),這個(gè)月沖紅,就要這個(gè)月開(kāi)票給我們
老師,我9月開(kāi)票80萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅9.2萬(wàn),然后勾選抵扣了9萬(wàn)稅額,我這個(gè)月要是開(kāi)紅字發(fā)票紅沖9月收入10萬(wàn)元,那我9月實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅就是8.05萬(wàn)元,那是不是我9月就有留抵稅額0.95萬(wàn)元?
我們9月份銷(xiāo)售額是500萬(wàn)元,成本是400萬(wàn),但是供應(yīng)商只開(kāi)了350萬(wàn)元的發(fā)票給我們,還有50萬(wàn)的發(fā)票在10月份才開(kāi),導(dǎo)致我們多繳納5萬(wàn)多的增值稅,10月份我們的銷(xiāo)售額只有1萬(wàn)元,那這10月份開(kāi)的50萬(wàn)元的發(fā)票還能抵扣嗎?9月份多繳納的5萬(wàn)多的發(fā)票10月份可以申請(qǐng)退稅嗎
老師,別人介紹客戶(hù)來(lái)我這買(mǎi)東西,開(kāi)給客戶(hù)的金額是900,實(shí)際客戶(hù)支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣(mài),支付寶微信收錢(qián),怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么