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Q

郭老師,是貨款收入,不是發(fā)票。我那樣調(diào)對嗎

2025-07-15 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-15 14:58

同學(xué)你好 截圖之前的問題我看看

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快賬用戶1666 追問 2025-07-15 15:12

看到了嗎老師

看到了嗎老師
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快賬用戶1666 追問 2025-07-15 15:13

以前做的是借銀行存款貸其他應(yīng)收款,現(xiàn)在我做的調(diào)賬分錄是借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶1666 追問 2025-07-15 15:14

把其他應(yīng)收款抵消,我看應(yīng)收賬款明細賬對了

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齊紅老師 解答 2025-07-15 15:14

應(yīng)該用應(yīng)收賬款才對,為啥用的其他應(yīng)收款

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快賬用戶1666 追問 2025-07-15 15:15

就是啊所以我也不懂,我新接手的

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齊紅老師 解答 2025-07-15 15:17

你要是轉(zhuǎn)到應(yīng)收那就 借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶1666 追問 2025-07-15 15:18

之前是貸其他應(yīng)收款,現(xiàn)在調(diào)賬應(yīng)該是借其他應(yīng)收款吧

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齊紅老師 解答 2025-07-15 15:18

之前確認收入咋做的?不是借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項嗎

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快賬用戶1666 追問 2025-07-15 15:19

不是啊是銀行回單,不是發(fā)票

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快賬用戶1666 追問 2025-07-15 15:20

銀行回單,借銀行存款貸其他應(yīng)收款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)應(yīng)收,是不是借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款抵消了

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齊紅老師 解答 2025-07-15 15:23

是的 你如果換科目那就這樣做

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你好對的 正確的 可以
2024-04-04
你好,成本不需要紅沖的成本正常做呀。
2023-07-13
您好 這樣處理可以的
2022-04-18
您好,這個其實是一樣的,最多就是發(fā)貨那個,結(jié)轉(zhuǎn)一下成本
2022-08-16
可以的,可以這樣處理的
2020-10-19
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