可以調(diào)增這兩筆費(fèi)用。因房租和咨詢費(fèi)涉及 2024-2025 兩年,按權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)分?jǐn)傆?jì)入兩年,2024 年多記的部分需調(diào)增。調(diào)增后,屬于 2025 年的部分可在 2025 年扣除,記得留存合同、發(fā)票等憑證。
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬(wàn)的管理成本(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問(wèn)題1:我2022年還沒(méi)有結(jié)賬,用未來(lái)適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問(wèn)題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?2021年虧損7萬(wàn),如果調(diào)整完這23萬(wàn),應(yīng)該是盈利16萬(wàn),那么就需要補(bǔ)繳4000元的企業(yè)所得稅??墒侨绻苯釉?021年企業(yè)所得稅報(bào)表把管理成本減少23萬(wàn)的話,2022年的數(shù)據(jù)也會(huì)有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報(bào)表,2022年虧損30萬(wàn),就算去掉這23萬(wàn)的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補(bǔ)繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
老師 您好,請(qǐng)問(wèn)一下,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 自行開發(fā)的辦公樓,用于出租(租房還包括提供空調(diào),熱水器) 第一個(gè)問(wèn)題,空調(diào)和熱水器,可以記入開發(fā)成本吧?(好像可以理解成精裝修然后再出租),所以我在糾結(jié),這個(gè)空調(diào)和熱水器是不是可以一次性記入開發(fā)成本,不用累計(jì)折舊了。 第二個(gè)問(wèn)題,年租金15萬(wàn),租3年,(我們是小型微利企業(yè))老師,麻煩幫忙看一下預(yù)估的稅費(fèi)是否合理。(包括空調(diào)熱水器,成本大概在47萬(wàn)左右) 增值稅 15*3/1.09*0.09=3.72萬(wàn) 附加稅 3.72*(5%+3%+2%)=0.372萬(wàn)元 房產(chǎn)稅 2023-2024減半 2025全額 2023-2024年,15/1.09*12%*0.5*2=1.65萬(wàn)元 2025年 15/1.09*12%=1.65萬(wàn)元 企業(yè)所得稅 ,不知道該咋估算了。。。 老師麻煩幫忙看看。
老師,這邊代賬公司,一家小規(guī)模是管理咨詢公司,沒(méi)有什么成本票,然后前會(huì)計(jì)去年暫估了一筆28萬(wàn)的應(yīng)付賬款,和一筆九萬(wàn)多的管理費(fèi)用,因?yàn)榭蛻糁幌虢辉鲋刀?,不想交企業(yè)所得稅,所以就這樣做了。但是我現(xiàn)在要匯算清繳,他上年的四個(gè)季度全部是零申報(bào),我匯算清繳怎么弄?還可以零申報(bào)嗎?
合伙企業(yè)合伙人之一做匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里41行合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額賬載金額填寫0。(2024年我沒(méi)有確認(rèn)投資收益),現(xiàn)在的問(wèn)題是如果按照稅收金額全部調(diào)增金額比較大,跟領(lǐng)導(dǎo)報(bào)的預(yù)算稅款差好幾萬(wàn)。有什么補(bǔ)救辦法嗎?樸老師之前回復(fù)過(guò):不過(guò),如果存在符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的特殊情況,如在2024年年末已經(jīng)滿足收入確認(rèn)條件,但由于某些原因在2025年1月才實(shí)際進(jìn)行賬務(wù)處理,這種情況下則應(yīng)根據(jù)具體情況判斷是否可以將該金額調(diào)整到2024年的賬載金額中。怎么樣可以證明滿足收入確認(rèn)條件呢?樸老師在的話回復(fù)一下吧?;蛘哂薪?jīng)驗(yàn)的老師幫忙回復(fù)一下,有點(diǎn)著急,謝謝了。
你好老師!我公司是一般納稅人,小型公司 今年被專管員說(shuō)去年幾個(gè)月有些費(fèi)用票需要進(jìn)項(xiàng)票要轉(zhuǎn)出,要我們逐月轉(zhuǎn)出更正之前的增值稅申報(bào)表,財(cái)務(wù)表和企稅匯算清繳都更正了,所以覺(jué)得很麻煩,我想以后一年中防止專用費(fèi)用發(fā)票有問(wèn)題,可不可以放到12月再抵扣,這樣如果有問(wèn)題我可以只調(diào)整到被查的那個(gè)月就行了,是嗎? 補(bǔ)稅額=1000,通過(guò)銀行直接扣除。 此時(shí),這個(gè)1000不需要調(diào)整2024年12月的賬。我直接做4月里面,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目咋辦?
老師,第三季度做賬軟件點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表重分類了,年初數(shù)和期末數(shù)都發(fā)生了變化,那我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是只更改當(dāng)期的期末數(shù)嗎?年初的數(shù)先不動(dòng)?還是都需要按照重分類后的申報(bào),那一二季度已申報(bào)的需要更改嗎?麻煩老師回答細(xì)一點(diǎn)可以嗎?我這邊不能進(jìn)行追問(wèn)。感謝
開普票只填名稱,不填識(shí)別號(hào),可以嗎?開自然人的。
個(gè)稅申報(bào)怎么沒(méi)有扣除掉專項(xiàng)扣除呢
郭老師回答,如果將員工結(jié)婚補(bǔ)貼放在應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)中,那新的季度表中附表職工薪酬第二行取數(shù)就比個(gè)稅申報(bào)的數(shù)少。而且這個(gè)是現(xiàn)金發(fā)放也不是人人有份,屬于津貼或補(bǔ)貼,并不屬于職工福利費(fèi)。所以我將他從福利費(fèi)又調(diào)到工資里了。
老師您好,我有一張加油費(fèi)的專票,給銷售報(bào)銷完了,可是當(dāng)月忘了認(rèn)證,如果想下個(gè)月認(rèn)證發(fā)票,這個(gè)月怎么做這筆管理費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄呢
費(fèi)用發(fā)票,應(yīng)該不用交印花稅吧
老師,我現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題就是,9月份有一張報(bào)關(guān)單的發(fā)票開重了,這個(gè)月企業(yè)所的稅申報(bào)的時(shí)候,自營(yíng)收入按照增值稅申報(bào)報(bào)上報(bào)還是按照實(shí)際的報(bào)
小微企業(yè)企業(yè)所得稅300萬(wàn)以下5%,300萬(wàn)以上25%是嗎
固定資產(chǎn)清理是否需要申報(bào)增值稅
外貿(mào)企業(yè)申請(qǐng)出口退稅,有形式發(fā)票,沒(méi)有開出口發(fā)票,可以操作申請(qǐng)退稅嗎? 出口發(fā)票號(hào)碼怎么寫?
老師,這樣調(diào)的話也是填表不調(diào)賬嗎?2024年匯算清繳調(diào)增等2025年匯算清繳時(shí)再調(diào)減?
同學(xué)你好 對(duì)的,是這樣的
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝