你好,這樣子的話你只能做紅字憑證 另外,申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
9月30日關(guān)系公司開了一張專票,作廢了但沒有和我說,10月初我沒收到發(fā)票但已經(jīng)把票勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票9月底對方作廢了,重新開了另一張發(fā)票,請問現(xiàn)在怎么辦?
問一下,我們有個(gè)供應(yīng)商去年8、9月份開的發(fā)票,我們公司也已經(jīng)做了勾選認(rèn)證,現(xiàn)在這個(gè)供應(yīng)商說他們?nèi)ツ甑陌l(fā)票明細(xì)與實(shí)際的料單不符,希望我們單位沖紅去年的發(fā)票,他們重新開一下,問題是我們已經(jīng)做完匯算清繳不能調(diào)賬,這怎么給他們沖
一般納稅人企業(yè)。開始說的開專票,進(jìn)項(xiàng)我就勾選了,也統(tǒng)計(jì)了,但是沒有確認(rèn),后來又說是開普票,也就是不用認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了,我就趕緊撤銷統(tǒng)計(jì)了。既然已經(jīng)撤銷了,現(xiàn)在的問題是未勾選的沒得之前的那張發(fā)票,統(tǒng)計(jì)里也沒得勾選的那張發(fā)票。該怎么辦呢?
老師。您好。 20年時(shí),我們是小規(guī)模。23年1月轉(zhuǎn)一般人了。 然后我在23年1月時(shí),把小規(guī)模期間收到的專票全部做不抵扣勾選了。 現(xiàn)在一個(gè)供應(yīng)商要付款,且發(fā)票是20年開的。我沒有這張發(fā)票?,F(xiàn)在供應(yīng)商想用發(fā)票的復(fù)印件給我??梢詥?。 還是讓他紅沖,重開呢
請問老師,想咨詢一下,我們收到了一張油品發(fā)票,已經(jīng)勾選入庫,但是未勾選認(rèn)證,對方現(xiàn)在是數(shù)電票,我們這邊發(fā)了紅字信息確認(rèn)單過去,對方直接點(diǎn)擊確認(rèn)油品就給他們退庫了,現(xiàn)在是不是數(shù)電票不用給我們開紅字發(fā)票呀?
老師,新接手的建筑公司會計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會,
中級財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒關(guān)系吧,前公司不能申報(bào)個(gè)稅吧,這邊看到6月前公司申報(bào)了失業(yè)金金額,5月離職
6月的增值稅剛剛報(bào)完。那是在那個(gè)月份的報(bào)表里面轉(zhuǎn)出呢老師
對方什么時(shí)候開紅字發(fā)票
他是想7月紅沖,他的發(fā)票是6月的發(fā)票,我在6月的時(shí)候勾選抵扣用了。 老師這種他是不是紅沖他以前22 年的普票好些,因?yàn)槲乙泊_實(shí)沒有收到過他們的22年的發(fā)票
你好當(dāng)然是從22年的更好。對于你們來說
恩他們對方就說22年他們紅沖不了,說他們要改好幾年的報(bào)表。老師這種需要他們改好幾年的報(bào)表嗎
你好,他如果紅沖的話是需要改。他也不想麻煩,但是他不麻煩你們就得要虧。
老師為什么是我們虧呢,是因?yàn)橹暗氖瞧掌爆F(xiàn)在的是專票嗎。老師紅沖以前年度的發(fā)票,要改什么報(bào)表是要把當(dāng)年的增值稅和企業(yè)所得稅的表都從新改嗎
你好,是的。因?yàn)闆_減了25年的,你就不能抵扣。 沖減之前的,你25年的進(jìn)項(xiàng)稅額還是可以抵扣的。
老師那如果是對以前年度的發(fā)票紅沖了,那需要改哪些報(bào)表,
你好,這個(gè)需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表,另外就是匯算清繳的收入。
老師就是調(diào)整紅沖哪一年的發(fā)票就調(diào)整哪一年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,起他年費(fèi)是不用動(dòng)的是嗎老師,您指的匯算清繳也是紅沖那年還要從調(diào)整匯算清繳的表嗎老師
你好,是的。是紅沖那一年,就算那一年的。
那請問老師紅沖22年發(fā)票,在更正22年企業(yè)所得稅匯算清繳表根據(jù)紅沖在重新填寫22年企業(yè)所得稅的收入是嗎老師,調(diào)整以前的了,那本年呢本年這不是會出現(xiàn)一筆紅沖數(shù)據(jù)減少了本年度的收入,25年匯算清繳的時(shí)候還需要注意這筆紅沖的22年發(fā)票嗎
你好,這個(gè)憑證是做以前年度損益調(diào)整,所以不是減少本年度的收入是減少之前年度的
是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益的科目老師那應(yīng)該是放在未分配利潤里嗎
你好,是的,就是這樣子的。
老師那如果對反就非要紅沖現(xiàn)在2025年的,我目前是已經(jīng)勾選抵扣了這張25年的發(fā)票,我要在報(bào)25年7月稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎,他7月紅沖6月的發(fā)票,我要在什么時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢
你好,他現(xiàn)在給你開紅字發(fā)票的話,你8月申報(bào)的時(shí)候就去做轉(zhuǎn)出。