會有問題的,開票了,稅局系統(tǒng)是可以查詢到的
去年1月財務(wù)人員開出兩張增值稅專用發(fā)票,次月報稅時才發(fā)現(xiàn)多開一張,聯(lián)系對方后,其未取得發(fā)票就已經(jīng)認(rèn)證抵扣,協(xié)商未果。當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我方未實(shí)際繳納增值稅,也導(dǎo)致年末收入與申報不一致。今年2月對方同意調(diào)整,我們就下載開出來一張紅沖發(fā)票,導(dǎo)致本月收入與銷項(xiàng)與月報表不一致,我該怎么申報,紅沖的收入和銷項(xiàng)怎么處理,
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,第一季度開普票未超過30萬,但是一月份開具了一張免稅發(fā)票,是在政策出來前開具的,該怎么申報增值稅納稅申報表
7月只開出2張銷項(xiàng)發(fā)票,金額15668.44,稅額2036.81,沒有別的銷項(xiàng)發(fā)票了。8月初把這兩張沖紅了,7月沒有進(jìn)項(xiàng)票,有以前未勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)3674.25,請問7月這兩張銷項(xiàng)發(fā)票分錄怎么做?7月報稅怎么報?附表一怎么填?
請問老師 個體戶現(xiàn)在是查賬征收需要季報 就是需要記賬是嗎 如果開出去30萬發(fā)票沒有成本票開進(jìn)來 那是否需要交稅?還是說只要開出去的普通發(fā)票不超過30萬即使沒有成本票也不需要交稅?
請問22年度發(fā)出商品未開票報了未開發(fā)票收入和沒報收入的差別 還有一筆廢料收入當(dāng)時未申報也未確認(rèn)收入,報在當(dāng)月那稅負(fù)怎么辦還有稅務(wù)部門以后查賬怎么知道這是補(bǔ)以前月
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補(bǔ)申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請問是在申報的時候計算填列,還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺獲?。?而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時外出打車的電子普票也可以抵扣?
如何處理呢,是更正報表嗎?
是的,要更正申報的
我做賬是反結(jié)轉(zhuǎn)到發(fā)生月份,再出報表嗎,因?yàn)橐呀?jīng)跨年了 如何處理?
是,反結(jié)轉(zhuǎn)到發(fā)生月份,再出報表
老師,我稅務(wù)是報了稅,只是財報上數(shù)據(jù)不對,因?yàn)闆]有做賬,那么我還是要把財報更正了是不?
是的,還是要把財報更正了。