是的,那個(gè)應(yīng)該是填的未開票收入
老師,想請(qǐng)教你個(gè)問題,就是我去電子稅務(wù)局報(bào)小規(guī)模的稅,是報(bào)未開票收入那個(gè)數(shù),一般是在報(bào) 印花稅那里填的,但是沒有印花稅在那里的話,我想在這個(gè)月報(bào)點(diǎn)收入在哪里報(bào)呢
老師,你好。有一家公司,沒建賬,但有收入,成本,那我給他報(bào)增值稅的時(shí)候,電子稅務(wù)局銷售額根據(jù)開發(fā)票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來,實(shí)際收入要大于系統(tǒng)的。我要按哪個(gè)申報(bào)?
各位老師大家好, 我們公司是小規(guī)模,然后是個(gè)人獨(dú)資,在做季報(bào)的時(shí)候,除了電子稅務(wù)局里報(bào)了以后還要在自然人的那個(gè)里面報(bào)呢,這個(gè)怎么報(bào)呢,沒有超過30萬,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,你好,我接手的公司,電子稅務(wù)局申報(bào)的銷售額只是開票額度,沒有申報(bào)未開具發(fā)票的額度,企業(yè)是去年7月份成立了,一直都是只報(bào)開票銷售額,但是做賬把沒有開票的額度也暫估了,所以申報(bào)表的銷售額和賬里的銷售額不一樣,這樣的需要全部更正嗎?一直有留底,沒有產(chǎn)生過增值稅
老師:咨詢一下,母公司收到子公司(香港)款,這筆款屬于技術(shù)服務(wù)合同款。母公司收到做的收入,沒有開票,申報(bào)的時(shí)候這筆收入填在未開票里面。但是一直未開票,沒開票的金額很大,想咨詢老師,如果開票的話,怎么開呢?
客戶A直接對(duì)私打款20萬給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費(fèi)用報(bào)銷,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬了 貸:應(yīng)收賬款20萬, 出費(fèi)用時(shí)候 借:銷售費(fèi)用—招待費(fèi)20萬 貸:其他應(yīng)收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費(fèi)記哪個(gè)
你好,企業(yè)自有的房產(chǎn)用作辦公樓,企業(yè)的房產(chǎn)稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產(chǎn)用作辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報(bào)個(gè)稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對(duì)于研發(fā)費(fèi)用每個(gè)月賬的金額有要求嗎?
總賬會(huì)計(jì)找總賬會(huì)計(jì)離職原因說什么比較合適
實(shí)繳注冊(cè)資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時(shí)退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍(lán)字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請(qǐng)問增值稅收入申報(bào)為負(fù)數(shù)可以嗎?會(huì)引起預(yù)警嗎
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄