是差額開票%2B其他1%的開票合計季度不超30萬,不用繳納增值稅
小規(guī)模納稅人如果月銷售額不超過10萬季度不超過30萬,但是其中有3萬的收入開了增值稅專票,這樣的情況還要交增值稅嗎
請問老師,問題一:23年小規(guī)模納稅人銷售收入月不超過10萬元,季度不超過30萬元的,免征增值稅,那么超過月10萬,季度30萬元的,按照3%還是1%繳納稅款?問題二:還有小規(guī)模納稅人開具普票是否還是免稅?
請問老師,小規(guī)模納稅人季度不超30萬免征增值稅,是不是包括專用發(fā)票和電子發(fā)票的合計開票額
老師勞務(wù)派遣服務(wù),小規(guī)模,差額開票差額征稅,還有些無票收入是一般計稅1%,季度超過30萬納稅,企業(yè)剛拿來80萬無票收入,我分?jǐn)偟降谝患径?,第二季度,第三季度可以??這樣不納稅是吧,只納稅差額這部分是吧???
老師:請問,小規(guī)模納稅人,有差額征收的業(yè)務(wù),也有正常的按照1%稅率開票的業(yè)務(wù),這種情況看下,是差額開票+其他1%的開票合計季度不超30萬,不用繳納增值稅,還是各自類型的業(yè)務(wù)季度不超30萬不用交增值稅???
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補(bǔ)申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請問是在申報的時候計算填列,還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺獲??? 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時外出打車的電子普票也可以抵扣?
差額開票+其他1%的開票合計季度超30萬,兩者都按照正常開票的稅點,無論開普票還是專票都正常繳納就好了是嗎?
是的,就是那樣子的哈