您好,這個(gè)增值稅是幾個(gè)點(diǎn)了?
老師,請(qǐng)教一下,銷售收入含 不含增值稅?營(yíng)業(yè)收入含不含增值稅 產(chǎn)值含不含增值稅?
你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒(méi)有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入。 我的問(wèn)題是:這個(gè)不含稅銷售收入,是不是包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營(yíng)業(yè)外收入,投資收益,公允價(jià)值變動(dòng)收益等! 這樣理解對(duì)嗎?
老師:一,增值稅申報(bào)表主表小微企業(yè)免稅銷售額(10)不含稅收入(含稅收入/1.03).小微企業(yè)免稅額:不含稅收入*0.03 二,填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)表,本期發(fā)生額,不含稅收入*0.03,本期實(shí)際抵減稅額:不含稅收入*0.02 另外的1%做營(yíng)業(yè)外收入,是這樣嗎?
老師:一,增值稅申報(bào)表主表小微企業(yè)免稅銷售額(10)不含稅收入(含稅收入/1.03).小微企業(yè)免稅額:不含稅收入*0.03,是這樣填寫(xiě)嗎?
老師,計(jì)算稅負(fù)率是用增值稅的含稅金額?含稅銷售收入還是用不含稅金額?不含稅銷售收入呢,知道稅負(fù)率和成本金額可以倒推銷售額嗎
老師公司沒(méi)錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
不知道,我看別人發(fā)給我的奇怪
這個(gè)不知道稅率,看不出來(lái)是多少
比如你們收入是100,稅率是1%,不含 稅收入是100/1.01,增值稅就是100/1.01*0.01