土地增值稅計稅依據(jù)是轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的增值額,公式為: 增值額 = 轉(zhuǎn)讓收入 - 扣除項(xiàng)目金額 轉(zhuǎn)讓收入:含貨幣、實(shí)物、其他經(jīng)濟(jì)收益。 扣除項(xiàng)目(按情形分 ): 新建房:拿地成本 %2B 開發(fā)成本 %2B 開發(fā)費(fèi)用 %2B 轉(zhuǎn)讓稅金 %2B(房企可加計 20% 扣除 )。 舊房:評估價(重置成本 × 成新率 )、拿地成本及相關(guān)稅金 。
土地增值稅的稅率,計稅依據(jù)怎么計算,例如70000銷售額,應(yīng)該交多少稅,怎么計算,請老師詳細(xì)解答下,謝謝!
你好,老師!房產(chǎn)稅和土地增值稅的計稅依據(jù)是什么?
#提問#老師 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土增增值稅的計稅依據(jù)如何計算?
老師,請問城鎮(zhèn)土地使用稅的計稅依據(jù)是怎么來的?
請問現(xiàn)在預(yù)交土地增值稅的計稅依據(jù)怎么計算
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個個體戶,每季度的個稅交了的,那個體戶的老板要給他報工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價還是不含稅價?。?這個材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報已經(jīng)申報
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個月的總?cè)藬?shù),除以12個月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時候申報怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價還是不含稅價???
老師,公戶轉(zhuǎn)給個人用于支付貨款,我備注寫貨款,對嗎
工地上干活的人之前沒有給他申報工資,8月初預(yù)計一次性付他2萬,我直接給他申報2萬工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計扣除的吧
老師好,請問廠房免租期內(nèi),還需要計提房租嗎?