你好,當(dāng)時(shí)沒(méi)有做這個(gè)計(jì)提是吧?
老師 我們公司6月份成立的 但是4.5月這兩月老板雇了一個(gè)員工跑市場(chǎng) 當(dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)工資 現(xiàn)在老板才告訴我 讓我給員工發(fā)了工資 這個(gè)工資怎么做賬呢 怎么做分錄 已經(jīng)過(guò)去半年了
個(gè)稅匯算清繳 比如上半年在別的公司呆半年 生計(jì)費(fèi)就是按6個(gè)月算? 比如我后半年換工作 工資高了 這樣一年總收入肯定多 那我不是的補(bǔ)稅了? 這樣咋申報(bào)呀
想問(wèn)下,我們公司有部分員工欠薪,比如2022年幾個(gè)月工資,在2022年只發(fā)了一點(diǎn),剩下要在今年才能有錢結(jié)清,那個(gè)人所得稅怎么申報(bào)為好?2022年只申報(bào)了已經(jīng)發(fā)了的部分,比如一個(gè)員工工資2022.3-8月月薪20000,前期已經(jīng)算好工資表,中間有錢發(fā)了3月工資的一半,4月工資后來(lái)也發(fā)了一半,這種情況。。。。
老師,從22年12月份給員工上了社保,沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,所以一直沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月一次性發(fā)了半年工資,這個(gè)月怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,公司上半年一直沒(méi)法工資,個(gè)稅也沒(méi)申報(bào),上個(gè)月發(fā)了1-2月份工工資,現(xiàn)在申報(bào)本期免稅收入寫5000*6還是5000*2
老師,公司行業(yè)是其他家庭用品批發(fā),申報(bào)印花稅的時(shí)候帶出來(lái)的項(xiàng)目是買賣合同,這個(gè)我怎么區(qū)分什么樣的合同繳納印花稅,什么樣的不繳納印花稅呢?
小規(guī)模當(dāng)月確認(rèn)收入,是不是要把增值稅和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入單獨(dú)體現(xiàn)。但是我們下個(gè)月和對(duì)方對(duì)賬,對(duì)方又會(huì)出現(xiàn)客訴售后,然后和銷售金額又不一致了。這種賬上咋處理
老師好,我們是牧業(yè)公司,養(yǎng)殖業(yè),公司把一部分閑置土地租賃給農(nóng)戶種植用,收到的租金如何處理,幫我寫一下分錄,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)公賬戶和虛擬賬戶互轉(zhuǎn)款,虛擬賬戶里的收入能否隱藏?
老師,如果供應(yīng)商贈(zèng)送我們銷售物品,然后我們又免費(fèi)送給客戶,請(qǐng)問(wèn)我們要視同銷售按市場(chǎng)價(jià)做費(fèi)用嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)局利潤(rùn)表本期金額和上期金額分別指的是什么?
酒店前廳更換燈光人工費(fèi)應(yīng)該是放在維修費(fèi)還是勞務(wù)費(fèi)或者別的
老師,請(qǐng)教一下:我季度申報(bào)合同印花稅,將季度的銷售合同金額和采購(gòu)合同金額的總計(jì)數(shù)來(lái)申報(bào)沒(méi)錯(cuò)嗎? 應(yīng)稅憑證數(shù)量填銷售合同和采購(gòu)合同數(shù)量總和是對(duì)的嗎?
你好,裝修費(fèi)用當(dāng)月攤銷還是下月攤銷?
資質(zhì)升級(jí)維護(hù)用的人員社保費(fèi)20萬(wàn),就交3個(gè)月,這個(gè)怎么入賬?
老師,當(dāng)時(shí)沒(méi)有說(shuō)有這項(xiàng)考核,后來(lái)領(lǐng)導(dǎo)才臨時(shí)加的這項(xiàng)考核制度
所以沒(méi)有計(jì)提
隨時(shí)都在變更
那現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提上,根據(jù)受益部門和他的工資一樣,借管理費(fèi)用工資, 貸應(yīng)付職工薪酬工資。
借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款 發(fā)放的,次月申報(bào)個(gè)稅的。
次月申報(bào),跟次月的工資加到一起的總額申報(bào)嗎
是的對(duì)的是的對(duì)的
好的,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。