現(xiàn)在還需要開(kāi)發(fā)票嗎
老師你好,又來(lái)麻煩你,我想問(wèn)問(wèn),我們公司在2018年的時(shí)候開(kāi)了80幾萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方公司,實(shí)際我們只有30幾萬(wàn)的收入,剩下的50幾萬(wàn)是另外一個(gè)人的,對(duì)公轉(zhuǎn)賬的時(shí)候就只轉(zhuǎn)了實(shí)際的30幾萬(wàn)回來(lái),另外一個(gè)人也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票來(lái)沖減著導(dǎo)致現(xiàn)在賬上一直掛了50幾萬(wàn)的應(yīng)收賬款,這邊怎么去消化掉比較合理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司2020年到的項(xiàng)目款,然后今年年初的時(shí)候就支付去年項(xiàng)目的貨款和人工費(fèi)等,但是都沒(méi)有發(fā)票回來(lái),導(dǎo)致現(xiàn)在現(xiàn)金賬上有了幾十萬(wàn)的金額,但是實(shí)際是支付貨款的了,2020年我們公司是所得稅核定征收,這個(gè)我還要去處理嗎?要怎么才能消掉這些現(xiàn)金?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下: 我公司2018年開(kāi)出一張發(fā)票給對(duì)方單位,后來(lái)這個(gè)項(xiàng)目不通過(guò)取消了,對(duì)方2018年的時(shí)候就把發(fā)票聯(lián)退回來(lái)了,但我司以前的財(cái)務(wù)沒(méi)有做紅沖處理,所以導(dǎo)致這筆賬一直掛著,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人公司以前年度應(yīng)付賬款沒(méi)沖。掛賬兩三年了也沒(méi)法再付了。因?yàn)楹枚喽际钱?dāng)時(shí)發(fā)票開(kāi)回來(lái)法人個(gè)人付了但是沒(méi)提供付款憑證所以賬上沒(méi)沖。這種情況下現(xiàn)在怎么調(diào)整賬務(wù)合適一些呢?
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,我們公司有幾個(gè)掛證人員,當(dāng)時(shí)給這些人付掛證費(fèi)的時(shí)候做了借:其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒(méi)有開(kāi)成本票,然后我們一直是做成工資的,借:勞務(wù)成本-工資。貸:其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在有幾個(gè)人員掛證到期了,然后我當(dāng)時(shí)沒(méi)有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額,也就是我算的時(shí)候少算了,沒(méi)有沖完,我現(xiàn)在這個(gè)余額怎么調(diào)整合適呢老師
老師,新辦公司七月份做登記的稅務(wù),七月份需要報(bào)稅嗎,包含個(gè)稅
老師,權(quán)益凈利率保持不變,意思是股東權(quán)益和凈利潤(rùn)都與收入保持同比增長(zhǎng)嗎
老師,我們購(gòu)進(jìn)的材料,客戶是個(gè)人的話,對(duì)方無(wú)法提供個(gè)人信息,我們?cè)趺撮_(kāi)票,這些客戶是通過(guò)對(duì)公賬戶的二維碼掃碼支付的,以及申報(bào)稅費(fèi)怎么申報(bào)?
電商企業(yè)平臺(tái)銷售收入20元,實(shí)際收款0.10元,其余19.90元由平臺(tái)補(bǔ)貼到企業(yè)(需要企業(yè)開(kāi)具服務(wù)費(fèi)發(fā)票),企業(yè)應(yīng)該怎么確認(rèn)收入?
老師,我6月雇傭得員工填報(bào)個(gè)稅申報(bào),他們一年不到6萬(wàn),是不用交稅得,但是他們得當(dāng)月得工資5000多,扣除減免費(fèi)用,需要交稅,員工不同意繳納,我怎么給改減免費(fèi)用60000元啊
請(qǐng)問(wèn):這道題,a,d有啥區(qū)別?
24年6月購(gòu)進(jìn)按樹(shù),但銷售時(shí)錯(cuò)誤開(kāi)票為樹(shù)皮出售,而且已當(dāng)期抵扣了進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)如何處理?
老師 個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)時(shí),收入總額包括營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是就填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
老師,運(yùn)輸公司,成本不夠需要暫估成本,后面進(jìn)來(lái)發(fā)票,有沒(méi)有配比?這部分交印花稅嗎
以前做的會(huì)計(jì)分錄沒(méi)注意,銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師好,這個(gè)項(xiàng)目早都已經(jīng)完結(jié)了,甲方也不讓我們開(kāi)發(fā)票了
可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
好的,謝謝老師,老師,那計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)可以不
計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),可以