您好,如果你們申報工資的人數(shù)少于30人也是免稅的,你點進去,上面就有數(shù)據(jù),直接申報就可以
老師:殘疾人就業(yè)保障金繳費申報表怎么填,公司沒有殘疾人
老師你好! 殘疾人就業(yè)保障金繳費申報表怎么填的呀? 我們單位沒有殘疾人就業(yè),申報的時候是零申報嗎?
老師 殘疾人就業(yè)保障金申報表 公司沒有殘疾人啊 也報稅么
老師 那個殘疾人就業(yè)保障金 我們沒有殘疾人啊 那個要怎么報
《殘疾人就業(yè)保障金繳費申報表》 老師,請問這個表的話是不是公司沒有殘疾人就不用填的呀?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
這個是按去年的工資和人數(shù)來申報,現(xiàn)在直接帶出數(shù)據(jù)
沒顯示數(shù)據(jù)
需要填工資和人數(shù)
我們這邊都不用填,直接出數(shù)據(jù),我點申報就可以,你換個瀏覽器試下
去年的和今年的都不用填
嗯0就行嗎
不是的,這個要填的,按去年的工資總額和人數(shù)來填
換了都不顯示
去年公司剛成立
這個是去年什么時候成立的,什么時候開通稅務(wù)的
8月份左右
你們?nèi)ツ甓际?申報工資的嗎?
有申報的個稅工資4000一個人
按去年的總工資加上人數(shù)來填就可以