你好,不需要,填主表就行了,其他地方系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù)的
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表只填免稅銷售額1萬(wàn),未達(dá)起征點(diǎn)銷售額填1萬(wàn),只它的都不填,那增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還需要填嗎?
# 提問 #小規(guī)模季超45萬(wàn)了 季報(bào)增值稅填在其他免稅銷售額 再填增值稅免稅申報(bào)表 就行了?但在增值稅申報(bào)表中帶不出本期免稅額 這是正常?是對(duì)的?
# 提問 #小規(guī)模季超45萬(wàn)了 季報(bào)增值稅填在其他免稅銷售額 再填增值稅免稅申報(bào)表 就行了?但在增值稅申報(bào)表中帶不出本期免稅額 這是正常?是對(duì)的?
老師,小規(guī)模季度30萬(wàn)以內(nèi)免征增值稅,銷售額不超過30萬(wàn)的話,申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
老師您好,增值稅小規(guī)模納稅人季度銷售不超30萬(wàn),開票1%,申報(bào)增值稅時(shí)候減免的是3%的增值稅,填寫減免明細(xì)表2%不能通過,只能保存申報(bào)減免3%的,對(duì)嗎
老師,我這個(gè)月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫(kù)存呢?
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬(wàn)元,扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫(kù)存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報(bào)增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬(wàn),是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅???比如4月及6月不含稅開具專票29萬(wàn),5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營(yíng)業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對(duì)呢?
老師,這道題中我再計(jì)算每股股利的時(shí)候,我把發(fā)給員工的80萬(wàn)股按照市價(jià)也算進(jìn)去了,導(dǎo)致結(jié)果錯(cuò)誤,我想問的是計(jì)算每股股利得時(shí)候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對(duì)吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請(qǐng)問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。但是申報(bào)完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報(bào)有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤(rùn)總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
我有個(gè)疑問,比如季度收入10萬(wàn),我做賬的時(shí)候按1個(gè)點(diǎn)做的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候,減免稅金那邊是3個(gè)點(diǎn),減免了3000,但實(shí)際我做賬只有1%的稅金1000,那兩邊稅金就不統(tǒng)一了
你好,你只需要做賬按1000計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就行。